Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado)


CIG:Z6F3A87DC8
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6770
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 6770
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS 01527740706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS01527740706 - IT

Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado)

Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)


CIG:Z5B3B91F78
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207.42
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 207.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)

Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)


CIG:ZF23B90193
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:37.03
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 37.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CIANCIOSI SABINA 00860980705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CIANCIOSI SABINA00860980705 - IT

Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)

Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)


CIG:Z563B50214
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:112.29
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 112.29
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CIANCIOSI SABINA 00860980705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CIANCIOSI SABINA00860980705 - IT

Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta)

Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria)


CIG:ZC83B3CE8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:518.03
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 518.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CIANCIOSI SABINA 00860980705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CIANCIOSI SABINA00860980705 - IT

Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria)

Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023)


CIG:9987845354
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:9650
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 9650
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

APS LILLY ETS 01810230704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

APS LILLY ETS01810230704 - IT

Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023)

Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022)


CIG:ZC23AE89C3
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:125
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 125
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022)

Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)


CIG:9950290710
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6440.16
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 6440.16
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FARE MUSICA 01450520703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FARE MUSICA01450520703 - IT

Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)

Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)


CIG:9950253887
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:34672.13
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 34672.13
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDUSA SRL 01692550708 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDUSA SRL01692550708 - IT

Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA)

Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023)


CIG:Z9939EF2FD
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3.74
Data di effettivo inizio:15/06/2023
Data di ultimazione:15/06/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 3.74
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023)