Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)


CIG:Z0A3CEC2DB
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:909.09
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 909.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SAPS SRL 00499570711 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SAPS SRL00499570711 - IT

Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)

Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023)


CIG:Z513D0AF8F
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2861
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2861
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN 01749110704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN01749110704 - IT

Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023)

Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024)


CIG:Z873DCE03D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 350
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARS IDEA STUDIO 01423060704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARS IDEA STUDIO01423060704 - IT

Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024)

Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024)


CIG:ZDA3D89CCC
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:470
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 470
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARS IDEA STUDIO 01423060704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARS IDEA STUDIO01423060704 - IT

Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024)

Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere)


CIG:Z983DA89D5
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:196.4
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 196.4
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LE DUE TORRI SRL 04110360379 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LE DUE TORRI SRL04110360379 - IT

Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere)

Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado)


CIG:Z4F3C93B07
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:295.92
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 295.92
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRUPPO GIODICART SRL04715400729 - IT

Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado)

Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario)


CIG:ZDB3DBC4F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:93.19
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 93.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CIANCIOSI SABINA 00860980705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CIANCIOSI SABINA00860980705 - IT

Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario)

Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)


CIG:ZB63DA7968
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:562.44
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 562.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CESAR SPA - ACQUA SAPONE 00239870686 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CESAR SPA - ACQUA SAPONE00239870686 - IT

Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)

Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)


CIG:Z8F3CF080A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:219.49
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 219.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FARMACIA BERCHICCI LUIGI BRCLGU58R09B519Y - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FARMACIA BERCHICCI LUIGIBRCLGU58R09B519Y - IT

Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)

Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)


CIG:ZF63D18898
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:176.2
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 176.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC 00842010704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC00842010704 - IT

Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)