Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)


CIG:ZB63DA7968
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:562.44
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 562.44
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CESAR SPA - ACQUA SAPONE 00239870686 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CESAR SPA - ACQUA SAPONE00239870686 - IT

Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia)

Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)


CIG:Z8F3CF080A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:219.49
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 219.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

FARMACIA BERCHICCI LUIGI BRCLGU58R09B519Y - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

FARMACIA BERCHICCI LUIGIBRCLGU58R09B519Y - IT

Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso)

Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)


CIG:ZF63D18898
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:176.2
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 176.2
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC 00842010704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC00842010704 - IT

Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia)

Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023)


CIG:Z9939EF2FD
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:122.18
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 122.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023)

Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma)


CIG:ZD83C76703
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:169.5
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 169.5
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO 01734850702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO01734850702 - IT

Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma)

Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici)


CIG:Z833C702A5
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 180
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici)

Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti)


CIG:ZA43D7ED72
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:635
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 635
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D.T.C. ELETTRONICA 00484900709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D.T.C. ELETTRONICA00484900709 - IT

Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti)

Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP)


CIG:Z673D19022
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 500
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP)

Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023)


CIG:ZBA3D0A4A4
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1363.64
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1363.64
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SAPS SRL 00499570711 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SAPS SRL00499570711 - IT

Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023)

Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)


CIG:Z0A3CEC2DB
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:909.09
Data di effettivo inizio:18/12/2023
Data di ultimazione:18/12/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 909.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SAPS SRL 00499570711 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SAPS SRL00499570711 - IT

Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023)