Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica)


CIG:Z7639A9A87
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:435
Data di effettivo inizio:07/09/2023
Data di ultimazione:07/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 435
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AM GRAF SRL 03453810651 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AM GRAF SRL03453810651 - IT

Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica)

Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA)


CIG:Z403AC5E18
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2100
Data di effettivo inizio:07/09/2023
Data di ultimazione:07/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 2100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA 00970400701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA00970400701 - IT

Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA)

Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie)


CIG:ZA23BE9DF8
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:64.85
Data di effettivo inizio:07/09/2023
Data di ultimazione:07/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 64.85
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

SPAGGIARI 00150470342 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

SPAGGIARI00150470342 - IT

Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie)

Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023)


CIG:Z9939EF2FD
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5.75
Data di effettivo inizio:07/09/2023
Data di ultimazione:07/09/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 5.75
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023)

Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi)


CIG:9959358238
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:16806.05
Data di effettivo inizio:31/07/2023
Data di ultimazione:31/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 16806.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Elenco degli operatori aggiudicatari

Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi)

Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO


CIG:ZCD3850B63
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3688.52
Data di effettivo inizio:28/07/2023
Data di ultimazione:28/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 3688.52
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BLEU SRL 09035071217 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BLEU SRL09035071217 - IT

Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO

Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023)


CIG:Z9939EF2FD
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:9.49
Data di effettivo inizio:28/07/2023
Data di ultimazione:28/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 9.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023)

Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice)


CIG:Z0B3BA2252
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:262.25
Data di effettivo inizio:28/07/2023
Data di ultimazione:28/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 262.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DML SPA 02106250398 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DML SPA 02106250398 - IT

Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice)

“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))”


CIG:Z8D3AC5E42
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))”
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1225
Data di effettivo inizio:28/07/2023
Data di ultimazione:28/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1225
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

HIDRO SPORT ASD 01554390706 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

HIDRO SPORT ASD01554390706 - IT

“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))”

Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)


CIG:Z5B3B91F78
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:207.42
Data di effettivo inizio:05/07/2023
Data di ultimazione:05/07/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 207.42
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria)