Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro)


CIG:Z4B3A491E2
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:227.27
Data di effettivo inizio:20/03/2023
Data di ultimazione:20/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 227.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro)

Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023)


CIG:Z4A3A419FF
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:81.82
Data di effettivo inizio:20/03/2023
Data di ultimazione:20/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 81.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DICARLOBUS SRL 02172630697 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DICARLOBUS SRL02172630697 - IT

Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023)

Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario)


CIG:Z703A36411
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:425.82
Data di effettivo inizio:20/03/2023
Data di ultimazione:20/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 425.82
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CESAR SPA - ACQUA SAPONE 00239870686 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CESAR SPA - ACQUA SAPONE00239870686 - IT

Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario)

Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente)


CIG:ZF939768D4
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1150
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1150
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente)

Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS


CIG:Z2D383823C
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:35
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 35
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS

Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria


CIG:Z323820533
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1352.46
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1352.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria

Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO


CIG:Z2E3838A59
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 90
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO

Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre)


CIG:Z973806C1D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:240
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 240
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA 01790860702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA01790860702 - IT

Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre)

Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria)


CIG:Z7539EED35
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:707.37
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 707.37
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria)

Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART)


CIG:Z7039EEBDC
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:242.95
Data di effettivo inizio:02/03/2023
Data di ultimazione:02/03/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 242.95
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART)