Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023)


CIG:Z7A3A6A924
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1904
Data di effettivo inizio:21/04/2023
Data di ultimazione:21/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 1904
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ACAPULCO VIAGGI 01483710701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ACAPULCO VIAGGI01483710701 - IT

Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023)

Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive)


CIG:Z563A786D4
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:296.76
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 296.76
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CONQUEST SRL 04227170281 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CONQUEST SRL04227170281 - IT

Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive)

Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023)


CIG:ZD33A0FD86
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 400
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS 00980800700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS00980800700 - IT

Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023)

Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R)


CIG:Z1A3A6CE04
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:248.18
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 248.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PRONTOBUS SRL 02114590686 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PRONTOBUS SRL02114590686 - IT

Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R)

Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna)


CIG:ZEC3A6B53D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:464.73
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 464.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO 01734850702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO01734850702 - IT

Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna)

Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023)


CIG:ZCA3AA1998
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:472.73
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 472.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MARINUCCI NICOLA OTTAVIO 01636780700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MARINUCCI NICOLA OTTAVIO01636780700 - IT

Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023)

Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023)


CIG:ZDB3A8CDE0
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:109.09
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 109.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GLOBAL TRADE SRL 01579980705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GLOBAL TRADE SRL01579980705 - IT

Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023)

Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023)


CIG:Z9639D48A8
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:100
Data di effettivo inizio:14/04/2023
Data di ultimazione:14/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 100
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023)

Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023)


CIG:Z9939EF2FD
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:12.65
Data di effettivo inizio:13/04/2023
Data di ultimazione:13/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 12.65
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023)

Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina)


CIG:Z433A7F75D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:51.6
Data di effettivo inizio:13/04/2023
Data di ultimazione:13/04/2023
Importo delle somme liquidate:2023: 51.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CILIBERTI ANTONIO LUIGI 01659440703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CILIBERTI ANTONIO LUIGI01659440703 - IT

Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina)