Consultazione gare anno 2023

(Creato il 30 Novembre 2023, aggiornato il 3 Maggio 2024)Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 29.01.2024
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 18/PA del 13/12/2023 (acquisto materiale vario) 93,19 93,19 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 4966 01303 del 15/12/2023 (acquisto materiale di pulizia) 562,44 562,44 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 29/PA del 30/10/2023 (acquisto materiale cassetta di primo soccorso) 219,49 219,49 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 8576/23 del 06/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) 176,20 176,20 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 1023306576 del 06/12/2023 (spese postali mese di ottobre 2023) 122,18 122,18 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 172 del 28/11/2023 (biglietti bus e hotel per formazione a Roma) 169,50 169,50 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 704 del 05/12/2023 (antivirus per gli uffici) 180,00 180,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 9/23 del 01/12/2023 (manutenzione fotocopiatrici e stampanti) 635,00 635,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 650/2023 del 21/11/2023 (rinnovo servizio SPACE APP) 500,00 500,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 373 del 23/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Roma il 23/11/2023) 1.363,64 1.363,64 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. 374 del 24/11/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Caserta il 24/11/2023) 909,09 909,09 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. 53/PA dell’11/12/2023 (noleggio bus per il tragitto Guglionesi/Napoli il 01/12/2023 e il 07/12/2023) 2.861,00 2.861,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura n. 79 del 15/12/2023 (stampa manifesti per open day 2024) 350,00 350,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Saldo fattura n. 77 del 01/12/2023 (stampa brochure per open day 2024) 470,00 470,00 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Saldo fattura n. B180 del 12/12/2023 (acquisto scacchiere) 196,40 196,40 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (04110360379)
Saldo fattura n. 7976/P del 14/12/2023 (acquisto portacartoncini per scuola dell’infanzia e scuola sec. di I grado) 295,92 295,92 18/12/2023
18/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Saldo fattura n. 5496/FVIDF del 10/11/2023 (acquisto carta per stampanti e fotocopie) 2.229,60 2.229,60 24/11/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 2/3 del 10/10/2023 (sorveglianza sanitaria 2022/23 dal 20/10/2022 al 19/10/2023) 1.000,00 1.000,00 17/11/2023
17/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Ordine piccoli adattamenti edilizi (impianto elettrico) – prot. n. 8108 del 30.11.2022 1.000,00 1.000,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico) 434,00 434,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni) 4.711,00 4.711,00 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Saldo fattura n. 2023-VA5-0000851 del 13/11/2023 (acquisto banchi e sedie) 2.143,80 2.143,80 15/11/2023
15/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Saldo fattura n. 26/4A del 31/10/2023 (Visite alla Certosa di San Martino 1 e 7/12/2023) 360,00 360,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NUVOLE SOC COOP (04749040632)
Aggiudicatari:
LE NUVOLE SOC COOP (04749040632)
Saldo fattura n. 4966 01159 del 07/11/2023 (acquisto materiale di pulizia) 575,80 575,80 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n.V3-31568 del 27/10/2023 (acquisto materiale di cancelleria scuola dell’infanzia) 463,51 463,51 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Saldo fattura n.1023096775 del 12/04/2023 (spese postali febbraio 2023) 16,56 16,56 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n.2/46 del 02/11/2023 (acquisto carrelli per le pulizie) 620,00 620,00 14/11/2023
14/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765)
Aggiudicatari:
TRADE MARKET SNC DI PACE SALVATORE (01207950765)
Saldo fattura n.1023254777 del 06/10/2023 e n. 1023232077 del 08/09/2023 32,01 32,01 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 3544/EL del 27/10/2023 (visita guidata al Palazzo Reale di Napoli nei giorni 1 e 7 dicembre 2023) 360,00 360,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. FPA 7/23 del 31/10/2023 (manutenzione fotocopiatrici) 470,00 470,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 19/FPA del 26/10/2023 (acquisto materiale per le cassette di primo soccorso) 146,73 146,73 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Saldo fattura n. 329 del 18/10/2023 (noleggio bus per viaggio a Roma del 18/10/2023) 1.454,54 1.454,54 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAPS SRL (00499570711)
Aggiudicatari:
SAPS SRL (00499570711)
Saldo fattura n. PA-B348 del 17/10/2023 (acquisto targhe a bandiera bifacciali per indicazione classi) 900,00 900,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fattura n. 561/2023 del 20/10/2023 (rinnovo licenza Albo on line – costo annuale) 90,00 90,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 267/FE del 11/10/2023 acquisto libri) 100,00 100,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Aggiudicatari:
DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
Saldo fattura n. 2023-VA5-0000795 del 31/10/2023 (acquisto banchi e sedie) 333,00 333,00 07/11/2023
07/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
Saldo fattura n. 28N del 09/06/2023 (n. 7 esami DELF Livello B1) 706,00 706,00 20/10/2023
20/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Saldo fattura n. 14/PA del 02/10/2023 (Acquisto materiale di ferramenta) 116,14 116,14 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 304/23 del 29/09/2023 (abbonamento rivista Gulliver per la scuola dell’infanzia) 67,00 67,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GULLIVER ED DIDATTICHE SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
GULLIVER ED DIDATTICHE SRL (01729550697)
Saldo fattura n. 4966 01018 del 28/09/2023 (Acquisto materiale di pulizia) 309,02 309,02 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 0002139992 del 18/09/2023 (Acquisto registri di classe Liceo) 175,00 175,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per lo studente Ciuffolo Emanuele classe 4B Liceo) 186,30 186,30 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. FPA 3/23 del 14/09/2023 (acquisto libri per l’alunna Ciuffolo Sofia classe 2A scuola sec. di I grado) 162,10 162,10 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Saldo fattura n. FPA 6/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampante) 320,00 320,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. FPA 4/23 del 18/09/2023 (Cartucce per stampanti e manutenzione fotocopiatrici) 630,00 630,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Saldo fattura n. 156 del 25/07/2023 (fornitura PON Ambienti didattici educativi per la scuola dell’infanzia) 16.674,59 16.674,59 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Saldo fattura n. 8112/FVIAC del 31/08/2023 (acquisto etichette inventario) 480,00 480,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 436/2023 del 20/09/2023 (registro cloud annuale) 600,00 600,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 435/2023 del 20/09/2023 (rinnovo dominio internet) 90,00 90,00 02/10/2023
02/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 20/07/2023 (esperto modulo TUTTI IN ACQUA) 2.100,00 2.100,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Aggiudicatari:
H20 SPORT COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (00970400701)
Saldo fattura n. 7032/FVIAC del 20/07/2023 (acquisto registri infanzia e medie) 64,85 64,85 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n. 1023204528 del 28/07/2023 (spese postali mese di giugno 2023) 5,75 5,75 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 4966 00764 del 25/07/2023 (acquisto materiale di pulizia) 278,62 278,62 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 30/23 dell’11/04/2023 (acquisto carta igienica) 435,00 435,00 07/09/2023
07/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AM GRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
AM GRAF SRL (03453810651)
Saldo fattura n. 12 del 28/07/2023 (Noleggio ttrezzature e altri servizi) 16.806,05 16.806,05 31/07/2023
31/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 82 del 03/07/2023 – Piccoli adattamenti terreno/edilizi PON EDUGREEN PRIMO CICLO 3.688,52 3.688,52 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLEU SRL (09035071217)
Aggiudicatari:
BLEU SRL (09035071217)
Saldo fattura n. 1023178970 del 03/07/2023 (servizio postale mese di maggio 2023) 9,49 9,49 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1041VEP del 30/06/2023 (fornitura lavatrice) 262,25 262,25 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))” 1.225,00 1.225,00 28/07/2023
28/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Saldo fattura n. 188 del 12/06/2023 (Consulenza e DPO 2022/2023) 500,00 500,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 18 del 30/06/2023 (Pacchetto viaggio di istruzione a Roma e Lago di Bracciano dal 4 al 5/05/2023 – classi 3^ scuola sec. di I grado) 6.770,00 6.770,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Saldo fattura n. 130 del 21/06/2023 (fornitura materiale di cancelleria) 207,42 207,42 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 8 del 20/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) 37,03 37,03 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 7 del 15/06/2023 (fornitura materiale di ferramenta) 112,29 112,29 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. 6 del 15/06/2023 (fornitura paraspigoli per scuola primaria) 518,03 518,03 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Saldo fattura n. FPA 2/23 del 15/06/2023 (fRealizzazione progetto Cinema Scuolalab – saldo contratto prot. 833 del 07/02/2023) 9.650,00 9.650,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APS LILLY ETS (01810230704)
Aggiudicatari:
APS LILLY ETS (01810230704)
Saldo fattura n. 2023038852 del 12/06/2023 (gestione e tenuta conto serv. tesoreria periodo 01/01/2022 – 31/12/2022) 125,00 125,00 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 15/02 del 16/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) 6.440,16 6.440,16 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Saldo fattura n. 237-2023-FE del 29/05/2023 (fornitura per PON INFANZIA) 34.672,13 34.672,13 05/07/2023
05/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura n. 1023150654 del 01/06/2023 (servizio spedizioni aprile 2023) 3,74 3,74 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 23/PV05 del 26/05/2023 (acquisto materiale di pulizia) 272,13 272,13 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Aggiudicatari:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Saldo fattura n. 3558/23 del 30/05/2023 (acquisto rotoloni) 169,15 169,15 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 16/PA del 01/06/2023 (noleggio autobus per visita guidata a Trani e Polignano il 31/05/2023) 700,00 700,00 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 29/05/2023 (noleggio autobus per tragitto Roma Fiumicino/Guglionesi il 27/05/2023) 818,18 818,18 15/06/2023
15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) 45,08 45,08 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 1943 del 19/04/2023 (acquisto TABLET) 6.050,00 6.050,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESA SRL (06276470728)
Aggiudicatari:
DESA SRL (06276470728)
Saldo fattura n. 295 del 17/05/2023 (Rinnovo software access log) 200,00 200,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 12300606060000000120 del 22/05/2023 (acquisto tavolo ping pong) 299,16 299,16 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Saldo fattura n. 13/PA del 23/05/2023 (noleggio autobus Guglionesi/Castelmauro) 250,00 250,00 24/05/2023
24/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 14/PA del 15/05/2023 (acquisto misuratore di pressione per cassetta pronto soccorso sede primaria) 45,08 45,08 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 359PA del 10/05/2023 (acquisto bandiere per esterno) 50,00 50,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M E SCALIATI G (04960590653)
Saldo fattura n. 72 del 9/05/2023 (acquisto biglietti autobus ferrovie del Gargano Termoli/Roma Fiumicino, per stage a Salamanca)) 875,00 875,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 71 del 9/05/2023 (acquisto biglietti aerei per stage a Salamanca) 7.564,00 7.564,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 0005-23/AG A PA del 05/04/2023 (Servizi vari per viaggio di istruzione in Campania) 21.827,00 21.827,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Aggiudicatari:
MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Saldo fattura n. 067/23 del 2/03/2023 (servizi di vitto e alloggio e scuola per stage a Salamanca) 9.380,00 9.380,00 19/05/2023
19/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 1023112572 del 02/05/2023 (spese postali mese di marzo 2023) 20,36 20,36 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 22B del 28/04/2023 (Noleggio autobus viaggi a Roma 21 e 28/04/2023) 3.175,36 3.175,36 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 3/23 del 05/05/2023 (riparazione fotocopiatrici e acquisto toner) 400,00 400,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
“Saldo fattura n. 58/23 del 06/05/2023 (acquisto biglietti spettacolo “”Romeo and Juliet”” del 30/03/2023)” 490,91 490,91 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Saldo fattura n. 159 del 02/05/2023 (visita guidata a Roma il n28/04/2023 per gli alunni delle classi 5^ della scuola primaria) 1.366,44 1.366,44 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo fattura n. 12_23 del 05/05/2023 (pacchetto visita guidata e pranzo a Bari il 14/04/2023 per gli alunni delle classi 2^ della scuola sec. di I grado) 1.015,00 1.015,00 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Aggiudicatari:
MIRAMED TRAVEL DI CIMINI NADIA SAS (01527740706)
Saldo fattura n. 38_23 del 20/04/2023 (noleggio bus per visita guidata a Isernia il 20/04/2023 – classi 3^ scuola primaria) 409,09 409,09 10/05/2023
10/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fattura n. 6 del 14/04/2023 (buffet per evento intitolazione istituto a Giulio Rivera) 455,00 455,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura del 13/04/2023 (acquisto materiale di pulizia) 354,92 354,92 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Aggiudicatari:
GEMMIR SUPERMERCATI SRL (08700211215)
Saldo fattura n. 19 del 14/04/2023 (noleggio bus per viaggio Guglionesi/Bari A/R il 14/04/2023 scuola primaria) 750,00 750,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Saldo fattura n. 1 del 28/03/2023 (acquisto pizza per pranzo del 28/03/2023 72,73 72,73 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IOVINE VITTORIO (00754790707)
Aggiudicatari:
IOVINE VITTORIO (00754790707)
Saldo fattura n. 2/02 del 29/03/2023 (pranzo del 30/03/2023 presso il Ristorante IL GRIFONE) 200,00 200,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARTINO ROSA LUCIA (00686740705)
Aggiudicatari:
MARTINO ROSA LUCIA (00686740705)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 17/04/2023 9.650,00 9.650,00 03/05/2023
03/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
APS LILLY ETS (01810230704)
Aggiudicatari:
APS LILLY ETS (01810230704)
Saldo fattura n. 12N/2023 del 03/04/2023 (noleggio bus Termoli/Campobasso A/R il 30/03/2023) 109,09 109,09 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 09A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Roma Fiumicino Vilnius A/R – 21 e 27/05/2023) 1.445,50 1.445,50 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 08A/2023 del 12/04/2023 (Saldo voli Pegasus Bologna/Konya A/R – 7 e 13/05/2023) 1.904,00 1.904,00 21/04/2023
21/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Saldo fattura n. 199/PA del 31/03/2023 (acquisto attrezzature sportive) 296,76 296,76 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONQUEST SRL (04227170281)
Aggiudicatari:
CONQUEST SRL (04227170281)
Saldo fattura n. 12B del 30/03/2023 (noleggio bus Guglionesi/Campobasso il 30/03/2023) 400,00 400,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 17 del 27/03/2023 (biglietti bus Vasto/Roma Fiumicino A/R) 248,18 248,18 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
Aggiudicatari:
PRONTOBUS SRL (02114590686)
Saldo fattura n. 32 del 30/03/2023 (biglietti ferroviari Termoli/Bologna) 464,73 464,73 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Saldo fattura n. 13 del 31/03/2023 (cena per il giorno 31/03/2023) 472,73 472,73 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARINUCCI NICOLA OTTAVIO (01636780700)
Aggiudicatari:
MARINUCCI NICOLA OTTAVIO (01636780700)
Saldo fattura n. 28R del 03/04/2023 (pranzo del 30/03/2023) 109,09 109,09 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
Aggiudicatari:
GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
Saldo fattura n. 10/PA del 04/04/2023 (noleggio bus per uscita a Campobasso e Sepino il 29/03/2023) 100,00 100,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 27/03/2023 (acquisto testi scolastici per alunna ucraina) 51,60 51,60 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Acconto fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) 1.170,00 1.170,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 10/PA del 31/03/2023 (esami per certificazioni linguistiche Cambridge) 3.491,00 3.491,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Saldo fattura n. 347/A del 29/03/2023 (rinnovo contratto annuale axios) 1.250,00 1.250,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Saldo fattura n. 9/PA del 20/03/2023 (acquisto materiale per reintegro cassette pronto soccorso) 91,35 91,35 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Saldo fattura n. 1023088971 del 10/04/2023 (spese postali posta prioritaria febbraio 2023) 12,65 12,65 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 6B del 27/03/2023 (noleggio bus tragitto Roma/Termoli il 27/03/2023) 160,00 160,00 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI SCARANO DI GALLO GIOVANNI & C. SAS (00980800700)
Saldo fattura n. 8/PA del 20/03/2023 (Noleggio bus per uscita didattica a Pescopennataro) 545,45 545,45 28/03/2023
28/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. FPA 1/23 del 16/03/2023 (ciaaspolata guidata con pranzo in ristorante) 818,18 818,18 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENJOY ALTOMOLISE SNC DI SIMONLUCA SCIULLI, ANTONIO (00965310949)
Aggiudicatari:
ENJOY ALTOMOLISE SNC DI SIMONLUCA SCIULLI, ANTONIO (00965310949)
Saldo fattura n. 1936/PA del 23/05/2022 (acquisto beni) 11.695,23 11.695,23 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 3003/PA del 29/08/2022 (acquisto beni) 1.604,65 1.604,65 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 4676/PA del 26/11/2021 (acquisto beni) 2.359,16 2.359,16 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Saldo fattura n. 7/PA del 15/03/2023 (noleggio autobus Guglionesi /Castelmauro) 227,27 227,27 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo fattura n. 884 del 14/03/2023 (acquisto biglietti bus tragitto San Salvo – Roma Fiumicino per il giorno 26/03/2023) 81,82 81,82 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Aggiudicatari:
DICARLOBUS SRL (02172630697)
Saldo fattura n. 4546 00258 del 14003/2023 (acquisto materiale igienico sanitario) 425,82 425,82 20/03/2023
20/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Aggiudicatari:
CESAR SPA - ACQUA SAPONE (00239870686)
Saldo fattura n. 38 del 07/02/2023 (pacchetto Segreteria cloud – conservazione a norma – amministrazione trasparente) 1.150,00 1.150,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 83 del 17/02/2023 – Firma digitale DS 35,00 35,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 82 del 17/02/2023 – Assistenza fulll segreteria 1.352,46 1.352,46 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 84 del 17/02/2023 – ALBO PRETORIO 90,00 90,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 2 del 27/02/2023 (acquisto n. 4 chitarre) 240,00 240,00 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Saldo fattura n. 39 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per la segreteria) 707,37 707,37 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 40 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria modulo STREET ART) 242,95 242,95 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 41 del 20/02/2023 (acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell’Istituto) 796,14 796,14 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Saldo fattura n. 2/PA del 09/02/2023 (Noleggio autobus tragitto Guglionesi/Casacalenda per partecipazione ai giochi sportivi studenteschi il giorno 06/02/2023) 272,73 272,73 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Saldo spese postali mese di novembre 2022 47,62 47,62 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1023033516 del 06/02/2023 (spese postali dicembre 2022) 20,99 20,99 02/03/2023
02/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Saldo fattura n. 1/PA del 26/01/2023 (noleggio bus per uscita al Teatro savoia di Campobasso il giorno20/01/2023) 363,64 363,64 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Saldo fattura n. 510/23 del 27/01/2023 (acquisto rotoloni e carta igienica) 609,78 609,78 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Saldo fattura n. 4PA del 30/01/2023 (servizio pubblicitario su Termolionline) 200,00 200,00 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Saldo fattura n. 3/2023 del 25/01/2023 (acquisto tablet) 7.935,13 7.935,13 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fattura n. 23 del 30/01/2023 (servizio pubblicitario PRIMONUMERO) 200,00 200,00 09/02/2023
09/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Saldo fattura n. PA-B25 del 30/01/2023 – Acquisto tagra pubblicitaria PON RETI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-15 50,00 50,00 31/01/2023
31/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Ordine piccoli adattamenti edilizi (lavori di tinteggiaatura) prot. n. 8072 del 30.11.2022 3.688,00 3.688,00 24/01/2023
24/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI STIVALETTI SNC (00051680700)
Aggiudicatari:
FLLI STIVALETTI SNC (00051680700)
Saldo fattura n. 7/DS12 del 14/12/2022 179,51 179,51 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SM SRL (01633920705)
Aggiudicatari:
SM SRL (01633920705)
Saldo fattura n. 169/2022 del 22.12.2022 – Noleggio bus Termoli-Roma 909,09 909,09 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOLEGGIO PULlMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO PULlMAN BAGNOLI DONATO (01621620705)
Saldo fattura n. 6/22 del 16.12.2022 – Manutenzione fotocopiatrici e acquisto toner 705,00 705,00 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
“Saldo fattura n. 56/22 del 30.12.2022 – Iscrizione al torneo “”Io cado nella rete””” 196,72 196,72 23/01/2023
23/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Totali Numero Lotti: 145 247.403,06 247.403,06
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