Consultazione gare anno 2021

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 27.01.2023
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020-30 “La scuola a casa” 41,00 0,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON 10.2.2A-FESPON-MO-2020 -19 “La scuola a casa” 41,00 0,00 03/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-3 2^ edizione 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FESPON-MO-2019-21 2^ edizione 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Acquisto kit pubblicità PON CITTADINANZA DIGITALE 41,00 0,00 06/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Prenotazione biglietti aerei per alunni e docenti accompagnatori stage linguistico Salamanca 2022 900,00 0,00 27/04/2022
06/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Aggiudicatari:
UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)
Saldo fattura n. 2/2 del 18/10/2022 (sorveglianza sanitaria 2021/22) 1.737,00 0,00 10/12/2021
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. 07/2022 del 22/07/2022 per compenso incarico RSPP dal 06/08/2021 al 06/08/2022 4.000,00 0,00 23/08/2021
22/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n. 439/2022 del 05/07/2022 per rilascio applicazione di Istituto – APP 500,00 0,00 27/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2 del 01/07/2022 per servizio sportello psicologico a.s. 2021/2022 3.151,80 0,00 28/09/2021
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 20 del 03/06/2022 per compenso per docenza PCTO Digital Marketing alunni Liceo 2.250,00 0,00 29/10/2021
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata fattura n. 60 del 30/04/2022 per prenotazione bigliettti aerei alunni liceo per stage linguistico a Salamanca 4.125,00 0,00 20/12/2021
26/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Aggiudicatari:
DIBRINOVIAGGI E TURISMO DI D'AGOSTINO VINCENZO (01734850702)
Liquidata fattura n. 1 del 28/03/2022 per acquisto strumenti musicali 360,00 0,00 27/12/2021
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (parte) 2.047,84 0,00 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. FPA 1/22 del 18/02/2022 Forniture Tende (saldo) 562,16 0,00 29/11/2021
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 746/PA del 31/12/2021 per acquisto mascherine e camici 980,00 0,00 20/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Aggiudicatari:
MEDICALFAST SRL (11301290968)
Liquidata fattura n.50/P del 17/01/2022 per acquisto di n.3 lavagne sughero 73,52 0,00 08/11/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.48/P del 17/01/2022 per acquisto di n.16 appendiabiti 693,77 0,00 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n.42/P del 17/01/2022 per acquisto di n. 4 armadi metallici 2.029,51 0,00 12/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 2/PA del 22/12/2021 per servizio noleggio autobus con coducente uscita a Castelpizzuto giorni 30/10/22 e 13-20/11/22 750,00 0,00 27/10/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Aggiudicatari:
PETOLILLO GIOVANNI (01852400702)
Liquidata fattura n. 316 del 27/12/2021 per campagna pubblicitaria su Primonumero 150,00 0,00 03/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 540-2021-FE del 29/12/2021 per acquisto armadio, mobili pensili, scrivania e sedie 3.450,60 0,00 19/11/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 30/12/2021
30/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 9/DS12 del 07/12/2021 1.067,46 1.067,46 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. FPA 5/21 del 15/12/2021 760,00 760,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 79 del 20/12/2021 250,00 250,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 513-2021-FE del 17/12/2021 per acquisto arredi s 3.350,00 3.350,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
“Liquidata fattura n. 74 del 15/12/2021 per PROGETTO “”TUTTI IN ACQUA 2.100,00 2.100,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Aggiudicatari:
HIDRO SPORT ASD (01554390706)
Liquidata fattura ottobre 2021 per spese postali 8,92 8,92 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 16/PA del 09/12/2021 106,16 106,16 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 9PA del 13/12/2021 per banner pubblicitario 250,00 250,00 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 14,40 14,40 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 5/PA del 07/12/2021 compenso corso formazione ai 1.000,00 1.000,00 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORDISCO ALESSIO (01755110705)
Aggiudicatari:
CORDISCO ALESSIO (01755110705)
Liquidata fattura n. 22/PA del 06/12/2021 noleggio bus il 03/12/2021 p 545,45 545,45 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 28/FE del 06/12/2021 per acquisto medicinali per 176,34 176,34 13/12/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 2/1 del 12/11/2021 per incarico di Sorveglianza S 1.412,00 1.412,00 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
TERPOLILLI DANIELA (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. V3-28571 del 22/11/2021 per acquisto cancelleria 160,95 160,95 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 6732/P del 30/11/2021 per acquisto LAVAGNE IN ARD 274,59 274,59 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 6481/P del 30/11/2021 per acquisto Armadi di clas 1.025,90 1.025,90 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 4785/PA del 02/12/2021 per rinnovo licenze JAMF S 114,80 114,80 07/12/2021
07/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata parte fattura n. 8/DS12 del 15/11/2021 per acquisto material 982,33 982,33 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 444 del 18/11/2021 per acquisto materiale informa 286,90 286,90 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI IT DI ERNESTINA DI GREGORIO (01639850708)
Liquidata fattura n. 155/PA del 23/11/2021 per manutenzione panel 250,00 250,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 997 DEL 23/11/2021 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
“Liquidata fattura n.72 DEL 23/11/2021 per stampe brochure “”Open Day 350,00 350,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n.9 del 22/11/2021 per compenso corsi di formazione 1.163,08 1.163,08 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Liquidata fattura n.22 del 15/10/2021 per compenso corsi di formazione 800,00 800,00 25/11/2021
25/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOICEBOOKRADIOCOM (10494570962)
Aggiudicatari:
VOICEBOOKRADIOCOM (10494570962)
Liquidata fattura n. FATTPA 48_21 dell’11/11/2021 traporto alunni AR a 225,45 225,45 22/11/2021
22/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material 953,46 953,46 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 7/DS12 del 13/10/2021 per acquisto material 431,01 431,01 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 13/PA del 30/10/2021 per acquisto materiale di pu 98,12 98,12 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n.P0017384 del 22/10/2021 1.272,00 1.272,00 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Liquidata fattura n. 29/02 del 28/10/2021 per acquisto strumenti music 1.063,10 1.063,10 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Liquidata fattura n. 1 del 29/10/2021 per acquisto strumenti musicali 258,90 258,90 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Aggiudicatari:
QUARTIERE MUSICA DI ROSSANO MENNA (01790860702)
Liquidata fattura n. 6008/P del 30/10/2021 per acquisto arredi scuola 1.060,49 1.060,49 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 5714/P del 30/10/2021 per acquisto cancelleria s 337,07 337,07 12/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,05 13,05 08/11/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 20214E26284 del 05/10/2021 643,80 643,80 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.FPA 4/21 del 06/10/2021 486,00 486,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 183 del 05.10.202 per materiale di cancelleria 1.234,47 1.234,47 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogira 490,91 490,91 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 125/PA del 14.09.2021 per acquisto n. 6 panel 7.794,00 7.794,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 144/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 1 panel 1.299,00 1.299,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 143/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 2 CARRELLI 1.698,00 1.698,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 145/PA del 06.10.2021 per SOSTITUZIONE VETRO PANE 299,00 299,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 821 del 08.10.2021 per Piattaforma elezioni Organ 200,00 200,00 18/10/2021
18/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 799/2021 del 18/09/2021 per rinnovo licenza Antiv 200,00 200,00 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidate fatture giugno e luglio 2021 per spese postali 14,85 14,85 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 20214E25146 del 23/09/2021 per acquisto registri 38,60 38,60 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 2/21 del 15/09/2021 per acquisto sussidi dida 154,40 154,40 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 6897/21 del 29/09/2021 per acquisto materiale di 479,41 479,41 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTOSUD FLLI FARINACCIO SNC (00842010704)
Liquidata fattura n. 245 del 25/08/2021 per acquisti tabley e pacchett 7.788,47 7.788,47 08/10/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 05/10/2021
05/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 31/2021 del 02/09/2021 per fornitura e posa in op 5.876,00 5.876,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TM TERMOIDRAULICA SRLS (01774520702)
Aggiudicatari:
TM TERMOIDRAULICA SRLS (01774520702)
Liquidata fattura n. 710/2021 del 18/09/2021 per spostamento, installa 300,00 300,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. FPA 3/21 del 13/09/2021 per ACQUISTO N. 1 Multifu 573,77 573,77 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di 68,31 68,31 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 5/DS12 del 08/09/2021 acquisti materiale di 91,12 91,12 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 6/DS12 del 15/09/2021 acquisti materiale di puliz 785,10 785,10 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata faattura n. FPA 480/21 del 27/09/2021 per gestione e manuten 200,00 200,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Aggiudicatari:
HORIZON SRLS A SOCIO UNICO (07635541217)
Liquidata fattura n. 725/21 del 18/09/2021 per rinovo licenza albo pre 90,00 90,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 763/21 del 18/09/2021 per REGISTRO elettronico cl 600,00 600,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2137546 del 20/09/2021 per registri di classe lic 143,00 143,00 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 1,35 1,35 27/09/2021
27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
liquidata fattura n. FATTPA 6_21 DEL 05/08/2021 per installazione nuov 900,00 900,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 247/21 del 26/08/2021 per timbri 180,00 180,00 21/09/2021
21/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Liquidata fattura n. 05/2021 del 09/08/2021 per compenso incarico RSPP 3.369,48 3.369,48 27/08/2021
27/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Aggiudicatari:
RULLI GIACOMO (01519520702)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,05 4,05 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
IVA acquisti materiale di pulizia 16,14 16,14 05/08/2021
05/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidate fatture aprile e maggio 2021 per spese postali 21,57 21,57 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1 del 22/06/2021 per servizio sportello psicologi 1.897,20 1.897,20 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidate fatture n. 2666/PA del 04/06/2021 e n. 2763 del 15/06/2021 A 15.573,77 15.573,77 04/08/2021
04/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 594/2021 del 22/06/2021 129,50 129,50 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 596/2021 del 22/06/2021 135,00 135,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 20214E17082 del 31/05/2021 8,00 8,00 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.2/110 del 25/06/2021 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E M 626,74 626,74 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAD - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (02706260169)
Aggiudicatari:
MAD - APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (02706260169)
Liquidata fattura n.4/PA del 30/06/2021 140,69 140,69 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 36 del 28/05/2021 per locandine 25,00 25,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12 del 31/05/2021 per percosi PCTOalunni classe t 1.500,00 1.500,00 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Aggiudicatari:
GIACCIO GIOVANNI (00956960942)
Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di 1,06 1,06 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata parte fattura n. 4/DS12 del 24/05/2021 acquisti materiale di 72,30 72,30 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,85 5,85 02/07/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
IVA acquisti materiale di pulizia 31,57 31,57 10/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,50 4,50 10/06/2021
10/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata Fattura n.3/DS12 del 13/05/2021 acquisti materiale di pulizi 143,48 143,48 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 18N del 07/05/2021 per esami DELF 1.040,00 1.040,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Liquidata fattura n. 2399/PA del 17/05/2021 per rinovo licenze JAMF Sc 103,32 103,32 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 8/PA del 17/05/2021 per noleggio autobus per Aero 1.000,00 1.000,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 388/2021 del 18/05/2021 per servizio consulenza R 500,00 500,00 25/05/2021
25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 8,55 8,55 11/05/2021
11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1/PA del 23/04/2021 per acquisto defibrillatore e 2.560,00 2.560,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CHEMICHAL SERVICES SRL (01787260767)
Aggiudicatari:
CHEMICHAL SERVICES SRL (01787260767)
“Liquidata fattura n. FPA 31/21 del 05/05/2021 per acquisto libri alun 1.125,00 1.125,00 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Aggiudicatari:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Liquidata fattura n. 71 del 03/05/2021 acquisto paraspigolo di gomma 247,80 247,80 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAZZARO CHRISTIAN (04915660262)
Aggiudicatari:
CAZZARO CHRISTIAN (04915660262)
Liquidata fattura n. VEL059 del 29/04/2021 acquisto switch e intervent 168,50 168,50 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
IVA acquisti materiale di pulizia 95,62 95,62 10/05/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 2/DS12 del 28/04/2021 acquisti materiale di puliz 721,40 721,40 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 840/PA del 22/02/2021 acquisto attrezzature didat 8.510,62 8.510,62 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidate fatture da settembre a dicembre, detratta nota di credito an 7,71 7,71 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidate fatture gennaio e febbraio 2021 per spese postali 117,62 117,62 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 6/FE del 13/03/2021 acquisto cassette pronto socc 196,72 196,72 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 366/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT A 200,00 200,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 10/PA del 05/01/2021 per acqusiti progetto Sosteg 19.672,00 19.672,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 46 del 16/04/2021 per COMPENSO PER SERVIZIO DI SU 1.600,00 1.600,00 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VALENTINO CHRISTIAN (VLNCRS83S11A485E)
Aggiudicatari:
VALENTINO CHRISTIAN (VLNCRS83S11A485E)
Liquidata fattura n. 4/PA del 12/04/2021 29,38 29,38 22/04/2021
22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2021001271 del 29/03/2021 servizio di tesoreria 62,50 62,50 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2021001272 del 29/03/2021 servizio di tesoreria 125,00 125,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 14/21 dell’11/03/21 contratto di assistenza tecni 1.250,00 1.250,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Liquidata fattura n. 1/21 del 12/04/21 acquisto toner e manutenzione f 415,00 415,00 21/04/2021
21/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 3663/60 del 15/02/2021 127,60 127,60 25/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MULTICASH SPA (01679850675)
Aggiudicatari:
MULTICASH SPA (01679850675)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,40 5,40 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1/02 del 26/02/2021 acquisto strumenti musicali 3.453,55 3.453,55 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Liquidata fattura n. 24/P del 25/02/2021 acquisto carrelli per pulizie 600,00 600,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Liquidata fattura n. 4/21 del 25/02/2021 per impianto allarme negli uf 1.200,00 1.200,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 138 del 24/02/2021 rinnovo piattaforma segreteria 1.150,00 1.150,00 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidate fatture n. V3-3485 DEL 09/02/21 e n. V3-2155 del 28/01/21 ac 853,48 853,48 18/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
IVA acquisti materiale di pulizia 53,99 53,99 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
IVA acquisti materiale di pulizia 53,99 53,99 15/03/2021
15/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata n. 1/DS12 del 08/02/2021 per acquisti materiale di pulizia 303,55 303,55 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 2/PA del 01/02/2021 147,13 147,13 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. EFAT/2021/0228 del 28/01/2021 abbonamento Notizie 110,00 110,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
lIQUIDATA FATTURA N. 108/2021 DEL 03/02/2021 per contributo disattivaz 50,00 50,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Aggiudicatari:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Liquidata fattura n. 20214E04661 del 04/02/2021 acquisto carta 540,00 540,00 16/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 3,15 3,15 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 196/21 del 21/01/2021 abbonamento Amministrare la 140,00 140,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n. 3/21 del 21/01/2021 per IMPIANTO LABORATORIO INFO 3.500,00 3.500,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 25 del 25/01/2021 per pubblicazione banner su Pri 100,00 100,00 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Liquidata fattura n. 84/PA del 26/01/2021 per rinnovo abilitazione SUP 40,98 40,98 01/02/2021
01/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 8 del 15/01/2021 per stampe manifesti 120,00 120,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12/1 DEL 08/01/2021 PER ACQUISTO TELEFONI BRONDI 270,24 270,24 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIM ONE SAS DI FRACASSA MAURO C (01494240706)
Aggiudicatari:
SIM ONE SAS DI FRACASSA MAURO C (01494240706)
Liquidata fattura n. 2PA del 12/01/2021 per pubblicazione banner su Te 200,00 200,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Liquidata fattura n. 1/PA del 04/01/2021 per materiale di manutenzione 1.146,28 1.146,28 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 517/FA del 14/12/2020 per acquisto carta igienica 247,00 247,00 20/01/2021
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANIMEDICAL SRL (01769780675)
Aggiudicatari:
SANIMEDICAL SRL (01769780675)
IVA acquisti materiale di pulizia 58,23 58,23 15/01/2021
15/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Totali Numero Lotti: 154 162.067,16 134.100,96
Tabella generata in 0.007 secondi Scarica in