Consultazione gare anno 2019

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 17.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 10,80 10,80 30/12/2019
30/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. VEL173 del 13/12/2019 estensione rete WI-FI 354,00 354,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. 565/PA del 30/11/2019 per servizio trasporti e smaltimento rifiuti 1.315,00 1.315,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Aggiudicatari:
GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Liquidate fatture nn.8719318954,8719342488 per spese mesi:settembre e ottobre 2019 96,37 96,37 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 65/PA del 17/12/2019 noleggio bus a Termoli per Giochi sportivi 100,00 100,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 75 del 17/12/2019 per realizzazione sito web 900,00 900,00 18/12/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARKANON SRL A SOCIO UNICO (04743551212)
Aggiudicatari:
ARKANON SRL A SOCIO UNICO (04743551212)
Liquidata fattura n. 97 dell’11/12/2019 per manifesti teatro 160,00 160,00 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 60/PA del 02/12/2019 noleggio bus per Termoli 272,73 272,73 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 62/PA del 03/12/2019 noleggio bus per Termoli 136,36 136,36 13/12/2019
13/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria 16,20 16,20 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019 611,86 611,86 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe 770,00 770,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019 1.290,00 1.290,00 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019 454,89 454,89 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali 327,05 327,05 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Aggiudicatari:
STRUMENTIMUSICALINET SRL (02502030733)
Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019 6.058,19 6.058,19 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria 17,55 17,55 02/12/2019
02/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019 90,91 90,91 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 58/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 18/11/2019 409,09 409,09 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC 60,00 60,00 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V5/0034686 del 31/10/2019 6.058,19 6.058,19 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori 4.451,60 4.451,60 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 95/PA del 30/08/2019 per acquisto N. 9 MONITOR TOUCH 65 E TARGA PUBBLICITARIA PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-7 19.820,00 19.820,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
liquidata fattura n. 20194E27810 del 11-10-2019 acquisto carta 580,80 580,80 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 7/19 del 21-10-2019 acquisto toner 426,00 426,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 770/2019 del 05-11-2019 per firma digitale 120,00 120,00 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 751 del 30-10-2019 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 8245/P del 31-10-2019 615,78 615,78 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 809FP del 23-10-2019 674,12 674,12 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Liquidata fattura n. 6062019000420 del 17-10-2019 598,70 598,70 07/11/2019
07/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (11005760159)
Liquidata fattura n.44 del 15/10/2019 per consulenza incarico RSPP a.s. 2018/2019 2.109,68 2.109,68 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 50/PA del 09/10/2019 per noleggio autobus a Campobasso 272,73 272,73 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia 454,55 454,55 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. V5/0031210 del 09/10/2019 6.058,19 6.058,19 18/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidate fatture nn.8719182254,8719217095,8719248677 e 8719294559 per spese mesi:aprile,maggio, giugno e agosto 2019 67,40 67,40 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FVL555 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte 180,00 180,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO (01460960683)
Aggiudicatari:
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO PASQUALINO (01460960683)
Liquidata fattura n. 634 del 21/08/2019 per rinnovo licenza Avast antivirus 160,00 160,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 667 del 01/10/2019 per rinnovo servizi dominio intenet 90,00 90,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 657 del 01/10/2019 per rinnovo Licenza Albo pretorio on line 90,00 90,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2140900 del 30/09/2019 per acquisto registri di classe 102,00 102,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Liquidata fattura n. PA/232 del 27/09/2019 per attivazione Piattaforma MLOL 573,77 573,77 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED HU SRL (04164060370)
Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria 525,00 525,00 15/10/2019
15/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Liquidata fattura n.112/ter del 12/09/2019 per servizi trasporto,vitto,alloggio e corso di formazione a Cambridge Progetto 10,2,3CFSEPON-MO-2018-3 38.100,00 38.100,00 04/10/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA TRAVELWAY DI CAMPOBASSO ADAMO SRL (02000410718)
Aggiudicatari:
AGENZIA TRAVELWAY DI CAMPOBASSO ADAMO SRL (02000410718)
Liquidata fattura n. 20194E22356 del 27 .08.2019 per acquisti registri 79,20 79,20 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 58 del 09/08/2019 per acquisti strumenti musicali 2.097,87 2.097,87 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 19PAS0011338 DEL 31.08.2019 per rinnovo dominio e servizio DataBase Mysql 35,99 35,99 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidata fattura n. 262/2019/PA-B del 05.09.2019 per targhe pubblicità 102,00 102,00 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. V5/0027397 del 20.08.2019 Scuole belle luglio 2019 presso il nostro istituto 36.885,25 36.885,25 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. P0004139 del 28.08.2019 per acquisto cassettiera per uffici segreteria 82,78 82,78 03/10/2019
03/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Liquidata fattura n. V5/0023088 del 30/06/2019 6.058,19 6.058,19 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 02086/19 del 03/07/2019 abbonamento Dirigere la scuola e Amministrare la scuola 2019 140,00 140,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
FATTURA N. 20194E17619 DEL 4 GIUGNO 2019 203,54 203,54 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 5/19 del 20 giugno 2019 458,50 458,50 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
fatturan. 113 del 18 giugno 2019 728,36 728,36 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
SAL DO FATTURE N. 8719062375 DEL 27 FEBBRAIO 2019 – FATT DEL 29 MARTZO E FATT DEL 2 MAGGIO 2019 7,43 7,43 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 399/DEL 1 APRILE 2019 3.277,80 3.277,80 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTU7RA N. 443 DEL 3 MAGGIO 2019 161,09 161,09 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 442/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 16.389,00 16.389,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 444/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 176,83 176,83 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 86/2019 DEL 3 MAGGIO 2019 162,00 162,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. 87 DEL 03 MAGGIO 2019 160,00 160,00 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
FATTURA N. V5/ DEL31 MAGGIO 2019 0018452 6.058,19 6.058,19 21/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 23/pa DEL 24 MAGGIO 2019 94,00 94,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
fATTURA N. 1/252 – DEL 27.2.2019 87,14 87,14 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
FATTURA N. 25/pa DEL 13 MAGGIO 2019 218,18 218,18 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 28/pa DEL 21 MAGGIO 2019 318,18 318,18 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019 409,09 409,09 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019 54,00 54,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
FATTURA 3 DEL 14 FEBBRAIO 2019 226,23 226,23 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
Aggiudicatari:
TALIA LUIGI SRL (02373030697)
FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019 6.058,19 6.058,19 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.119/pa DEL 15 MAGGIO 2019 500,00 500,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATTURA N. 42n DEL 27 MAGGIO 2018 1.040,00 1.040,00 06/06/2019
06/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
Aggiudicatari:
INSTITUT FRANCAIS (96045350582)
FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r 400,00 400,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina) 409,09 409,09 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019 366,00 366,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VINCELLI PASQUALE (01717050700)
Aggiudicatari:
VINCELLI PASQUALE (01717050700)
fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE) 24.214,25 24.214,25 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018 20.337,81 20.337,81 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli) 6.759,37 6.759,37 22/05/2019
22/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo 3.257,00 3.257,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 158/2019 del 31/01/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento 16.285,00 16.285,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n.52/PA del 15 aprile 2019 viaggio in Toscana 9.240,00 9.240,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia 8.400,00 8.400,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli 7.820,80 7.820,80 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. EFAT/2019/0339 del 28/03/2019 220,00 220,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Liquidata fattura n. 62 del 06 marzo 2019 38,52 38,52 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 46 del 28 febbraio 2019 38,53 38,53 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 1/18 del 31/12/2018 per acquisto tende uffici 1.250,00 1.250,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SFORZA PAOLA (00947750709)
Aggiudicatari:
SFORZA PAOLA (00947750709)
Liquidata fattura n. 20/PA del 15/04/2019 500,00 500,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 3 del 19 marzo 2019 corso di nuoto alunni licei 675,00 675,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata fattura n. 303PA del 19 aprile 2019 rinnovo firma digitale 30,00 30,00 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019 6.058,19 6.058,19 03/05/2019
03/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 20194E05566 del 25-02-2019 detratto nota di credito 770,80 770,80 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 16/PA del 28-03-2019 1.200,00 1.200,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 14/PA del 11-03-2019 454,55 454,55 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019 300,00 300,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 14/PA del 30-03-2019 500,00 500,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 393/2019 del 27-03-2019 868,00 868,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 244 del 12-04-2019 80,00 80,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Aggiudicatari:
UNIMATICA SPA (02098391200)
Liquidata fattura n. 36/4T del 29-03-2019 3.514,00 3.514,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Aggiudicatari:
PASSUCCI INTERBATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)
Liquidata fattura n. 120 del 30-03-2019 7.224,00 7.224,00 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Aggiudicatari:
I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL (03637090618)
Liquidata fattura n. 13 del 01-04-2019 1.636,36 1.636,36 29/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE INCANTASTORIE (05621850659)
liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner 520,00 520,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner 590,00 590,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia 699,00 699,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia 966,00 966,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019 326,50 326,50 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019 1.150,00 1.150,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019 200,00 200,00 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019 6.058,19 6.058,19 21/03/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019 40,98 40,98 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FATTURA N. 3/pa DEL 12 FEBBRAIO 2019 (ESAMI B/1 E B/2) 2.086,00 2.086,00 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
FATTURA N. 139/01 DEL 21 NOVEMBRE 2018 232,50 232,50 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
Aggiudicatari:
ANTINCENDIO MOLISE SNC DI CAPERCHIONE GIUS (01559100704)
FATTURA N. 119/2019 DEL 5 FEBBRAIO 2019 859,92 859,92 08/03/2019
08/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
Aggiudicatari:
TECHLABITALIA SRL (02586590842)
fattura n. 16 del 6 febbraio 2019 350,00 350,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'AGOSTINO VINCENZO (00017348507)
Aggiudicatari:
D'AGOSTINO VINCENZO (00017348507)
FATTUNA N.18 DEL 28 GENNAIO 2019 210,00 210,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
fattura n. 3 del 1/2/2019 500,00 500,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018 6.058,19 6.058,19 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 – 6.058,19 6.058,19 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 27 DEL 31 GENNAIO 2019 322,43 322,43 04/03/2019
04/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
fattura n. n. 13 del 17 gennaio 2019 45,00 45,00 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC (00661020701)
FATTURA 2/pa DEL 10 GENNAIO 2019 109,09 109,09 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fatturan. 79/A del 1.2.2019 1.250,00 1.250,00 28/02/2019
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
fatt. n. 10- 19 del 18 febbr 2019 527,27 527,27 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fattura n. 4/PA del 29 gennaio 2019 345,45 345,45 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 9/pa DEL 25 FEBBRAIO 2018 409,09 409,09 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ordine di acvquisto gadget n. 7189 187,48 187,48 11/02/2019
11/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAFFINI GROUP (03674850122)
Aggiudicatari:
MAFFINI GROUP (03674850122)
FATTURA N. 6-19 DEL .2.2019 190,91 190,91 05/02/2019
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATT. N. 1 PA DEL 9.1.2019 863,64 863,64 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 10/2019 DEL 11 GENNAIO 2019 90,00 90,00 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fattura n. 48/pa del 22 gennaio 2019 40,98 40,98 29/01/2019
29/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
IVA SU FATTURA GEA TRAVEL N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 10,91 10,91 12/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
IVA SU fattura sorella n. 67/PA1 del 5/12/2018 110,00 110,00 11/12/2018
16/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali Numero Lotti: 132 333.455,99 333.455,99
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