| CIG: | Z422C37272 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FPA 1/20 del 27/02/2020 per acquisto toner | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 330.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 12/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 330.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FPA 1/20 del 27/02/2020 per acquisto toner
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZC92C19707 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. VEL018 del 28/02/2020 per intervento tecnico apparati di rete | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 145.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 145.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. VEL018 del 28/02/2020 per intervento tecnico apparati di rete
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE62C3B533 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20204E06886 del 28/02/2020 per acquisto carta | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 734.20 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 734.20
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20204E06886 del 28/02/2020 per acquisto carta
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | 4411119A8B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0006432 del 29/02/2020 per spese pulizie febbraio | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 6058.19
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0006432 del 29/02/2020 per spese pulizie febbraio
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZBD251496E | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 6.30 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 6.30
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z792B7E673 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FPA 13/20 del 05/03/2020 per acquisto tende plesso liceo | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 3650.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3650.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FPA 13/20 del 05/03/2020 per acquisto tende plesso liceo
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZF02ABB265 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.1593 del 14/02/2020 per acquisto scarpe antinfortunistiche | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 69.78 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 69.78
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.1593 del 14/02/2020 per acquisto scarpe antinfortunistiche
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE52C26792 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. VEL019 del 28/02/2020 per sostituzione switch | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 153.80 | 
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 09/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 153.80
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. VEL019 del 28/02/2020 per sostituzione switch 
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z752C2B150 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 7 del 26/02/2020 per acquisto libri su Guglionesi | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 03/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 90.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 7 del 26/02/2020 per acquisto libri su Guglionesi
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z9F2B84408 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1/252 del 14/01/2020 per acquisto materiale progetto teatro | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 150.80 | 
| Data di effettivo inizio: | 03/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 03/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 150.80
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1/252 del 14/01/2020 per acquisto materiale progetto teatro