FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019


CIG:ZA428115CE
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:409.09
Data di effettivo inizio:06/06/2019
Data di ultimazione:06/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 409.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 24/pa DEL 6 MAGGIO 2019

FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019


CIG:Z32288E2B0
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:54.00
Data di effettivo inizio:06/06/2019
Data di ultimazione:06/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 54.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GRAFILANDIA 01773220700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GRAFILANDIA01773220700 - IT

FATTURA N. 45 DEL27 MAGGIO 2019

fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina)


CIG:Z3D278BFFF
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:409.09
Data di effettivo inizio:05/06/2019
Data di ultimazione:05/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 409.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

fattura n. 34/PA del 4 giugno 2019 ( trasporto piscina)

fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24214.25
Data di effettivo inizio:05/06/2019
Data di ultimazione:05/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 24214.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)

FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019


CIG:ZA5288E34A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:366.00
Data di effettivo inizio:05/06/2019
Data di ultimazione:05/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 366.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VINCELLI PASQUALE 01717050700 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VINCELLI PASQUALE 01717050700 - IT

FATTURA N. 1 /2019 DEL 29 MAGGIO 2019

FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r


CIG:Z83288E2F3
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:400.00
Data di effettivo inizio:05/06/2019
Data di ultimazione:05/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 31/PA DEL 29 MAGGIO 2019 – VIAGGIO AD ISERNIA a/r

FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:20337.81
Data di effettivo inizio:22/05/2019
Data di ultimazione:22/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 20337.81
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018

fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6759.37
Data di effettivo inizio:22/05/2019
Data di ultimazione:22/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6759.37
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)

Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia


CIG:Z06276C7EB
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:8400.00
Data di effettivo inizio:06/05/2019
Data di ultimazione:06/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 8400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL 02489910691 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL02489910691 - IT

Liquidata fattura n. 66/4T del 15 aprile 2019 per viaggio in Sicilia

Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo


CIG:Z9827C4DE3
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:3257.00
Data di effettivo inizio:06/05/2019
Data di ultimazione:06/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 3257.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n.313/2019 del 13/03/2019 acquisti Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-17 Scienze e tecnologia in movimento Quinto d’obbligo