Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019


CIG:ZC2256145D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1290.00
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 1290.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TERPOLILLI DANIELA TRPDNL74R42L113V - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TERPOLILLI DANIELATRPDNL74R42L113V - IT

Liquidata fattura n. 1 del 26/11/2019

Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

Liquidata fattura n. V5/0038683 del 30/11/2019

Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe


CIG:Z0D2AC722C
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:770.00
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 770.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ARS IDEA STUDIO 01423060704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ARS IDEA STUDIO01423060704 - IT

Liquidata fattura n. 90 del 02/12/2019 per stampe open day e giornalino di classe

Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali


CIG:ZBB2A9629D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:327.05
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 327.05
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

STRUMENTIMUSICALINET SRL 02502030733 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

STRUMENTIMUSICALINET SRL02502030733 - IT

Liquidata fattura n. 323/PA del 30/11/2019 per acquisto strumenti musicali

Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019


CIG:ZF02ABB265
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:611.86
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 611.86
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

RAG ERNESTO VIANELLO SPA 00057870685 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

RAG ERNESTO VIANELLO SPA00057870685 - IT

Liquidata fattura n. 12813/01 del 05/12/2019

Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019


CIG:ZF42AB3CD6
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:454.89
Data di effettivo inizio:10/12/2019
Data di ultimazione:10/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 454.89
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

DECO' SUPERMERCATI 01633920705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

DECO' SUPERMERCATI01633920705 - IT

Liquidata fattura n. 1/ES12 del 27/11/2019

Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria


CIG:ZBD251496E
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:17.55
Data di effettivo inizio:02/12/2019
Data di ultimazione:02/12/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 17.55
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

Addebito spese di commissioni servizio di tesoreria

Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC


CIG:ZA32A6700C
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:60.00
Data di effettivo inizio:26/11/2019
Data di ultimazione:26/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 60.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 789/2019 del 08/11/2019 per manutenzione PC

Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019


CIG:ZB02A8405F
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.91
Data di effettivo inizio:26/11/2019
Data di ultimazione:26/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 90.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

Liquidata fattura n. 57/PA del 19/11/2019 per noleggio autobus a Termoli il 14/11/2019

Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori


CIG:ZAF29B4D23
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4451.60
Data di effettivo inizio:26/11/2019
Data di ultimazione:26/11/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 4451.60
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBIENTE SCUOLA SRL 03967470968 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBIENTE SCUOLA SRL03967470968 - IT

Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori