Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019


CIG:ZE027B3640
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:300.00
Data di effettivo inizio:29/04/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 300.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

Liquidata fattura n. 15/PA del 26-03-2019

liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner


CIG:ZD52758A27
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:520.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 520.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D.T.C. ELETTRONICA 00484900709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D.T.C. ELETTRONICA00484900709 - IT

liquidata fattura n.FPA 2/19 del 27/02/2019 per acquisto toner

Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019

liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner


CIG:ZD42792B5E
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:590.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 590.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D.T.C. ELETTRONICA 00484900709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D.T.C. ELETTRONICA00484900709 - IT

liquidata fattura n. FPA 3/19 del 27/02/2019 per acquisto toner

Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019


CIG:ZBE2717799
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1150.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 1150.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 245/2019 del 25/02/2019

Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia


CIG:Z8A278F907
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:699.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 699.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

Liquidata fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia

Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia


CIG:Z73278F8B6
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:966.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 966.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

Liquidata saldo fattura n. 2/FE del 13/03/2019 TPM Turchia

Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019


CIG:Z20271A541
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:326.50
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 326.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 299/2019 del 08/03/2019

Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019


CIG:Z2A271A8EE
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:200.00
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 200.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

Liquidata fattura n. 321/2019 del 13/03/2019

FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019


CIG:ZF226C8810
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:40.98
Data di effettivo inizio:14/03/2019
Data di ultimazione:14/03/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 40.98
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CERTIPASS SRL 05805441218 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CERTIPASS SRL05805441218 - IT

FATTURA N. 48 DEL 22 GENNAIO 2019