fattura di the bok shop n. 0482017PA


CIG:Z131EC8D67
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura di the bok shop n. 0482017PA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:808.49
Data di effettivo inizio:17/06/2017
Data di ultimazione:17/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 808.49
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

fattura di the bok shop n. 0482017PA

FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4


CIG:Z741DDE1E1
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:140.00
Data di effettivo inizio:17/06/2017
Data di ultimazione:17/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 140.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EURODIZIONI TORINO SRL 07009890018 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EURODIZIONI TORINO SRL07009890018 - IT

FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4

Fattura n. 000531/PSAMAN/16


CIG:ZD41719F5A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Fattura n. 000531/PSAMAN/16
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:900.00
Data di effettivo inizio:07/06/2017
Data di ultimazione:07/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 900.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA 91040740705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA91040740705 - IT

Fattura n. 000531/PSAMAN/16

FATTURA N. 8717158992 DEL 29 MAGGI ( SPESE DI APRILE)


CIG:Z8211A5AD7
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 8717158992 DEL 29 MAGGI ( SPESE DI APRILE)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:21.91
Data di effettivo inizio:01/06/2017
Data di ultimazione:01/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 21.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

FATTURA N. 8717158992 DEL 29 MAGGI ( SPESE DI APRILE)

FATTURA N. v5/0013824 ( SCUOLE BELLE SCUOLA MEDIA E LICEO DI GUGLINESI)


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. v5/0013824 ( SCUOLE BELLE SCUOLA MEDIA E LICEO DI GUGLINESI)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4938.24
Data di effettivo inizio:01/06/2017
Data di ultimazione:01/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 4938.24
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. v5/0013824 ( SCUOLE BELLE SCUOLA MEDIA E LICEO DI GUGLINESI)

fattura n. 1 del 26 maggio 2017 – convenzione prt 3780 C/14 del 13.10.2016


CIG:ZF51B9326C
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 1 del 26 maggio 2017 – convenzione prt 3780 C/14 del 13.10.2016
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1902.00
Data di effettivo inizio:01/06/2017
Data di ultimazione:01/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1902.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH 01728730704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH01728730704 - IT

fattura n. 1 del 26 maggio 2017 – convenzione prt 3780 C/14 del 13.10.2016

fattura n. 8717155688 del 25 vmaggio 2017 ( rendicont di marzo)


CIG:Z8211A5AD7
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 8717155688 del 25 vmaggio 2017 ( rendicont di marzo)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:84.96
Data di effettivo inizio:01/06/2017
Data di ultimazione:01/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 84.96
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

fattura n. 8717155688 del 25 vmaggio 2017 ( rendicont di marzo)

fattura n. 43/PA del 15.5.2017


CIG:ZF81DAFEE3
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 43/PA del 15.5.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5572.73
Data di effettivo inizio:19/05/2017
Data di ultimazione:19/05/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 5572.73
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

fattura n. 43/PA del 15.5.2017

FATTURA N. 334/2017pa DEL 5.5.2017


CIG:ZEA19FD7B2
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 334/2017pa DEL 5.5.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:995.00
Data di effettivo inizio:18/05/2017
Data di ultimazione:18/05/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 995.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N. 334/2017pa DEL 5.5.2017

FATTURA N. V/5/0014053 DEL 30 APRILE 2017


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V/5/0014053 DEL 30 APRILE 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4644.59
Data di effettivo inizio:18/05/2017
Data di ultimazione:18/05/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 4644.59
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V/5/0014053 DEL 30 APRILE 2017