FATTURA N. V/5/0020565 DEL 30.6.2017


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V/5/0020565 DEL 30.6.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:11/08/2017
Data di ultimazione:11/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V/5/0020565 DEL 30.6.2017

fattura n. 458/2017PA del 3 agst 2017 (rinnvolicenza AVAST antivirus


CIG:ZE11F31E8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 458/2017PA del 3 agst 2017 (rinnvolicenza AVAST antivirus
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:180.00
Data di effettivo inizio:04/08/2017
Data di ultimazione:04/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 180.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

fattura n. 458/2017PA del 3 agst 2017 (rinnvolicenza AVAST antivirus

fattura n. 8717213458 DEL LUGLIO 2017 – PAGAMENT b=027317871721345803


CIG:Z8211A5AD7
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 8717213458 DEL LUGLIO 2017 – PAGAMENT b=027317871721345803
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:22.20
Data di effettivo inizio:04/08/2017
Data di ultimazione:04/08/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 22.20
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

fattura n. 8717213458 DEL LUGLIO 2017 – PAGAMENT b=027317871721345803

FATTURA N. vp/0008119 – del 23 giugno 2017 ( carta)


CIG:Z731EBF7C6
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. vp/0008119 – del 23 giugno 2017 ( carta)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:490.00
Data di effettivo inizio:29/06/2017
Data di ultimazione:29/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 490.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CORPORATE EXPRESS SRL 13303580156 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CORPORATE EXPRESS SRL13303580156 - IT

FATTURA N. vp/0008119 – del 23 giugno 2017 ( carta)

FATTURA N. v5/0018890 DEL 31 MAGGI 2017


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. v5/0018890 DEL 31 MAGGI 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:29/06/2017
Data di ultimazione:29/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. v5/0018890 DEL 31 MAGGI 2017

FATTURA N. 174/17 DEL 21 GIUGN 2017 DI DTC ELETTRONICA


CIG:Z3B1F0D881
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 174/17 DEL 21 GIUGN 2017 DI DTC ELETTRONICA
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:755.50
Data di effettivo inizio:29/06/2017
Data di ultimazione:29/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 755.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D.T.C. ELETTRONICA 00484900709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D.T.C. ELETTRONICA00484900709 - IT

FATTURA N. 174/17 DEL 21 GIUGN 2017 DI DTC ELETTRONICA

fattura CNS . V5/0018864 – del 31 maggio 2017 ( sevizio 24 -30 aprile)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura CNS . V5/0018864 – del 31 maggio 2017 ( sevizio 24 -30 aprile)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1413.58
Data di effettivo inizio:29/06/2017
Data di ultimazione:29/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1413.58
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura CNS . V5/0018864 – del 31 maggio 2017 ( sevizio 24 -30 aprile)

FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4


CIG:Z741DDE1E1
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:140.00
Data di effettivo inizio:17/06/2017
Data di ultimazione:17/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 140.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

EURODIZIONI TORINO SRL 07009890018 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

EURODIZIONI TORINO SRL07009890018 - IT

FATTURA N. 01854/17 DEL 8.6.2017ABBONAMENT A DUE RIVISTE4

FATTURA N. 50 DE4L 6 GIUGNO 2017


CIG:Z4B1E22AC2
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 50 DE4L 6 GIUGNO 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1967.27
Data di effettivo inizio:17/06/2017
Data di ultimazione:17/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1967.27
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 50 DE4L 6 GIUGNO 2017

FATTURA N. 0492017PA DEL 1.6.2017


CIG:Z261EC8D9F
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 0492017PA DEL 1.6.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:139.87
Data di effettivo inizio:17/06/2017
Data di ultimazione:17/06/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 139.87
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

THE BOOK SHOP 00887990703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

THE BOOK SHOP00887990703 - IT

FATTURA N. 0492017PA DEL 1.6.2017