FATTURA N. 2/245DEL 24 NOV EMBRE 2017 – (STAGE A MALAGA A MAGGIO 2018)


CIG:Z52207AF5B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 2/245DEL 24 NOV EMBRE 2017 – (STAGE A MALAGA A MAGGIO 2018)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2400.00
Data di effettivo inizio:30/11/2017
Data di ultimazione:30/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 2400.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

PROYECTO ESPANA SRL 07507591217 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

PROYECTO ESPANA SRL07507591217 - IT

FATTURA N. 2/245DEL 24 NOV EMBRE 2017 – (STAGE A MALAGA A MAGGIO 2018)

fATTURA N. 3/2017/pa DEL 23.11.2017 – VIAGGIO IN TRENO DA BOIANO A ROMA TERMINI


CIG:ZC920A859A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fATTURA N. 3/2017/pa DEL 23.11.2017 – VIAGGIO IN TRENO DA BOIANO A ROMA TERMINI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:27.08
Data di effettivo inizio:30/11/2017
Data di ultimazione:30/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 27.08
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

fATTURA N. 3/2017/pa DEL 23.11.2017 – VIAGGIO IN TRENO DA BOIANO A ROMA TERMINI

fattura n. 8717356666 del v22 novembre 2017


CIG:Z8211A5AD7
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 8717356666 del v22 novembre 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:15.47
Data di effettivo inizio:30/11/2017
Data di ultimazione:30/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 15.47
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

POSTE ITALIANE 97103880585 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

POSTE ITALIANE97103880585 - IT

fattura n. 8717356666 del v22 novembre 2017

FATTURA N,472017 del 23 novembre 2017 – Treno da Milano a Pescara per due dcenti iln 9.11.2017


CIG:ZBC20A850A
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N,472017 del 23 novembre 2017 – Treno da Milano a Pescara per due dcenti iln 9.11.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:109.09
Data di effettivo inizio:30/11/2017
Data di ultimazione:30/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 109.09
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

FATTURA N,472017 del 23 novembre 2017 – Treno da Milano a Pescara per due dcenti iln 9.11.2017

FATTURRA N.472 DEL 31 OTTOBRE 2017


CIG:ZC31FC33F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURRA N.472 DEL 31 OTTOBRE 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1120.00
Data di effettivo inizio:30/11/2017
Data di ultimazione:30/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1120.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

VASTARREDO 02029130693 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

VASTARREDO02029130693 - IT

FATTURRA N.472 DEL 31 OTTOBRE 2017

FATTURA N. 69 DEL 14.11.2017 (,MONTEDIMEZZO)


CIG:ZC820A7B87
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 69 DEL 14.11.2017 (,MONTEDIMEZZO)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 500.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 69 DEL 14.11.2017 (,MONTEDIMEZZO)

fattura n.V5/0036664 del31.10.2017 ( periodo pulizia Settembre)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n.V5/0036664 del31.10.2017 ( periodo pulizia Settembre)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.18
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 6058.18
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n.V5/0036664 del31.10.2017 ( periodo pulizia Settembre)

fattura n.V5/0036688 del31.10.2017 ( periodo pulizia Ottobre)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n.V5/0036688 del31.10.2017 ( periodo pulizia Ottobre)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n.V5/0036688 del31.10.2017 ( periodo pulizia Ottobre)

FATTURA N. 301 DEL 10 NVEMBRE 2017


CIG:Z6320AFA3D
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 301 DEL 10 NVEMBRE 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:350.00
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 350.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

D.T.C. ELETTRONICA 00484900709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

D.T.C. ELETTRONICA00484900709 - IT

FATTURA N. 301 DEL 10 NVEMBRE 2017

FATTURA N. 68/pa DEL 10.11.2017 (LARINO)


CIG:Z8C208A857
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 68/pa DEL 10.11.2017 (LARINO)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.91
Data di effettivo inizio:21/11/2017
Data di ultimazione:21/11/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 90.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 68/pa DEL 10.11.2017 (LARINO)