acconto contributo come da convenzione


CIG:Z35204FD22
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:acconto contributo come da convenzione
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:5000.00
Data di effettivo inizio:21/12/2017
Data di ultimazione:21/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 5000.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" 92070030702 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE"92070030702 - IT

acconto contributo come da convenzione

fattura n. 5/2017 del 15 dicembre 2017


CIG:Z88215382E
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 5/2017 del 15 dicembre 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1606.00
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1606.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA 01608650709 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA01608650709 - IT

fattura n. 5/2017 del 15 dicembre 2017

fattura n. 24/2017 del 13 dicewmbre 2017


CIG:ZCD21445F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 24/2017 del 13 dicewmbre 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:159.06
Data di effettivo inizio:18/12/2017
Data di ultimazione:18/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 159.06
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

ACAPULCO VIAGGI 01483710701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

ACAPULCO VIAGGI01483710701 - IT

fattura n. 24/2017 del 13 dicewmbre 2017

fattura n. 682 PA del 6 dicembre 217 –


CIG:ZA7211DCD2
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 682 PA del 6 dicembre 217 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:450.00
Data di effettivo inizio:14/12/2017
Data di ultimazione:14/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 450.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CERTIPASS SRL 05805441218 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CERTIPASS SRL05805441218 - IT

fattura n. 682 PA del 6 dicembre 2017 –

fatytura n. 86/PA delv 7 dicembnre 20187 – (viaggio a Roma del 7/12


CIG:ZD2211D3D2
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fatytura n. 86/PA delv 7 dicembnre 20187 – (viaggio a Roma del 7/12
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:753.50
Data di effettivo inizio:14/12/2017
Data di ultimazione:14/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 753.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC01514310703 - IT

fatytura n. 86/PA delv 7 dicembnre 20187 – (viaggio a Roma del 7/12

FATTURA N.16/2017 DEL 13.12.2017 ( CONTRATTO ASSISTENZA)


CIG:ZA120A6F0E
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N.16/2017 DEL 13.12.2017 ( CONTRATTO ASSISTENZA)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1352.46
Data di effettivo inizio:14/12/2017
Data di ultimazione:14/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1352.46
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS SRL 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS SRL01609350705 - IT

FATTURA N.16/2017 DEL 13.12.2017 ( CONTRATTO ASSISTENZA)

FATTURA N. V570038977 DEL 30 NJOVEMBRE 2017 ( PULIZIA NOVEMBRE)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V570038977 DEL 30 NJOVEMBRE 2017 ( PULIZIA NOVEMBRE)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:12/12/2017
Data di ultimazione:12/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V570038977 DEL 30 NJOVEMBRE 2017 ( PULIZIA NOVEMBRE)

FATTURA N. 70 pa DEL 3 DICEMBRE 2017


CIG:Z5220AF994
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. 70 pa DEL 3 DICEMBRE 2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:90.91
Data di effettivo inizio:06/12/2017
Data di ultimazione:06/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 90.91
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

GEA TRAVEL SRL 01602170704 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

GEA TRAVEL SRL01602170704 - IT

FATTURA N. 70 pa DEL 3 DICEMBRE 2017

fattura n. 2-17 del 30.11.2017


CIG:ZE420C8DAA
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 2-17 del 30.11.2017
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:1340.00
Data di effettivo inizio:06/12/2017
Data di ultimazione:06/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 1340.00
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

LA FABBRICA DEL NUOTO SSD 01722230701 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

LA FABBRICA DEL NUOTO SSD01722230701 - IT

fattura n. 2-17 del 30.11.2017

fattura n. 83/PA del 30 novembre 2017-VIAGGIO VITERBO


CIG:Z6E20F106C
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. 83/PA del 30 novembre 2017-VIAGGIO VITERBO
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:819.50
Data di effettivo inizio:06/12/2017
Data di ultimazione:06/12/2017
Importo delle somme liquidate:2017: 819.50
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC 01514310703 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC01514310703 - IT

fattura n. 83/PA del 30 novembre 2017-VIAGGIO VITERBO