Consultazione gare anno 2020

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 19.01.2021
URL originale: https://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,95 13,95 30/12/2020
30/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FPA 6/20 del 15/12/2020 420,00 420,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 2950/PA del 19/11/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 760,00 760,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 2446/PA del 13/10/2020 per acquisti Progetto Smart class 10.8.6A-FESRPOn-MO-2020-29 8.721,00 8.721,00 18/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. FPA36/20 del 16/12/2020 per iscrizione PCTO progetto#io non cado nella rete 155,74 155,74 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Aggiudicatari:
STELUTED DI NOTARNICOLA GIULIANA (02710780608)
Liquidata fattura n. FPA31/20 del 16/12/2020 per acquisto libri di testo PON FSE Supporti didattici 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-30 837,00 837,00 17/12/2020
17/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Aggiudicatari:
DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS (14889411006)
Liquidata fattura n. 20204E32846 del 27/11/2020 9,60 9,60 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n.1020378281 del 14/12/2020 spese postali settembre-dicembre 2020 189,14 189,14 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1010/2020 del 04/12/2020 per acquisto licenze Microsoft Office 490,00 490,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 1022/2020 del 04/12/2020 per contratto assistenza 1.352,46 1.352,46 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 633-2020-FE del 07/12/2020 per acquisto armadi per aule 1.395,00 1.395,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidata fattura n. 20204E32397 del 24/11/2020 per software Rikos 200,00 200,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 13,95 13,95 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 302/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-57 32,78 32,78 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. 301/2020/PA-B del 19/11/20 per acquisto kit pubblicità Pon 10.8.6A-FESRPO-MO-2020-29 81,97 81,97 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981 4.154,00 4.154,00 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01 334,80 334,80 03/12/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. fattpa 2_20 del 17/11/2020 per lavori di manutenzione bagni plesso A via Catania 500,00 500,00 25/11/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILIZIA RUSCITTO SRL (01781620701)
Aggiudicatari:
EDILIZIA RUSCITTO SRL (01781620701)
Liquidata fattura n. 683/PA del 11/11/2020 per rinnovo abilitazione formatore 40,98 40,98 24/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 100/pa DEL 18/09/2020 per acquisto attrezzature didattiche informatiche PON Smart class II grado cod.prog. 10.8.6A-FESRPON-MO-2050-57 7.866,00 7.866,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
VOBIS COMPUTER PUNTO EXE SRL (00900060708)
Liquidata fattura n. 66 del 13/11/2020 per stampe brochure Open day 2021 350,00 350,00 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 5 per acquisto libri di testo progetto PON FSE scuola I grado 159,70 159,70 23/11/2020
23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 1767/PA del 03/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 8.861,28 8.861,28 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. 1963/PA del 31/08/2020 per acquisti strumenti e attrezzature Progetto Ambienti Digitali codice progetto MO5A28.06 9.171,72 9.171,72 18/11/2020
18/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Liquidata fattura n. FPA 5/20 del 12/11/2020 per acquisto toner e cartucce 564,50 564,50 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 16/PA del 10/11/2020 82,53 82,53 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 908 DEL 11/11/2020 per rinnovo licenza albo pretorio on line 90,00 90,00 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. V3-13129 DEL 11/11/2020 per acqusito cancelleria scuola infanzia 171,06 171,06 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Liquidata fattura n. 3971 del 31/10/2020 per acqusiti scuola infanzia 291,83 291,83 16/11/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 11,25 11,25 13/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.13/PA del 28/10/2020 141,08 141,08 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidate fatture nn.:1020223405 e 1020283152 spese postali maggio e giugno 2020 11,63 11,63 05/11/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 18/PA del 20/10/2020 per certificazione lingua inglese B1- B2 alunni liceo 3.267,00 3.267,00 27/10/2020
27/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidata fattura n. 2024E28073 del 19/10/2020 acquisto registri 30,10 30,10 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 70/20 del 23/10/2020 per acquisto tende 4.500,00 4.500,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. RIMS 2020 0001657 DEL 21/10/2020 per acquisto sgabelli scuola infanzia 57,29 57,29 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
Liquidata fattura n. 46 del 10/10/2020 per l’incarico da RSPP dal 05/11/2019 al 17/07/2020 1.406,46 1.406,46 20/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 2/1 del 30/09/2020 per incarico sorveglianza sanitaria a.s. 2019/2020 1.377,00 1.377,00 20/10/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 6,30 6,30 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 787 del 03/10/2020 per rinnovo dominio internet 90,00 90,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 759 del 03/10/2020 per registro elettronico cloud 600,00 600,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2134646 del 30/09/2020 per acquisto registri liceo 120,00 120,00 16/10/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI SPA (02066400405)
Liquidata fattura n. 4 per acquisto libri di testo progetto PON FSE liceo 285,05 285,05 14/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Aggiudicatari:
CILIBERTI ANTONIO LUIGI (01659440703)
Liquidata fattura n. 9455 del 25/08/2020 per Acquisto pannello parafiato c/finestra 193,00 193,00 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 20204E23508 del 18/09/2020 16,80 16,80 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. 4/20 del 23/09/2020 per acquisto n. 2 fotocopiatrici per i plessi 1.393,44 1.393,44 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 45/PA del 04/09/2020 per acquisto termoscanner a infrarossi 375,00 375,00 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Aggiudicatari:
FARMACIA BERCHICCI LUIGI (BRCLGU58R09B519Y)
Liquidata fattura n. 76/20 del 06/11/20 per acquisto tende in tessuto ignifugo alle nuove aule 1.100,00 1.100,00 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidate fatture nn. 52 del 15/09/2020 e 54 del 29/09/2020 per plastificazione 72,80 72,80 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 192,07 30/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 7/DS12 del 18/09/2020 per acquisto materiale di pulizia 197,35 197,35 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 11/DS12 del 23/11/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 306,20 30/09/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 9/DS12 del 13/10/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.197,85 527,68 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 10/DIS 12 del 05/11/2020 Acquisto materiale di pulizia 1.197,85 171,90 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 12 del 16/12/2020 per acquisto materiale di pulizia 1.800,72 631,23 30/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Liquidata fattura n. 6/DS12 del 12/09/2020 per acquisto materiale di pulizia 626,74 626,74 30/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Fattura n. 123 del 17/09/2020 per Lavori d i riparazione tratto di marciapiede e scalinata di pietra antistante ingresso scuola 2.459,02 2.459,02 30/09/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL (01668580705)
Aggiudicatari:
COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL (01668580705)
Liquidata fattura n. 46 del 09/10/2020 per Spese di trasporto, trasloco e facchinaggio relativi agli arredi e suppellettili scolastici 2.500,00 2.500,00 30/09/2020
16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
DIELLE SRL (01708240708)
Liquidata fattura n. FATTPA 6_20 del 25/11/2020 per Ampliamento rete wireless nuovo edificio scolastico plesso B 1.500,00 1.500,00 30/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. 30/FE del 13/10/2020 per acquisto cassette di pronto soccorso nuovi plessi 295,08 295,08 30/09/2020
05/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Aggiudicatari:
FARMACIA DOTT SORELLA PASQUALE (01792260703)
Liquidata fattura n. 396 del 14/10/2020 per acquisto prodotti emergenza covid 199,00 199,00 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Liquidata fattura n. 397 del 14/10/2020 per acquisto lavasciuga pavimenti NILFISK 3.250,52 3.250,52 30/09/2020
20/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFOR SNC (02345050690)
Aggiudicatari:
IFOR SNC (02345050690)
Liquidata fattura n. 4044/p del 31/10/2020 acquisto arredi alle nuove classi scuola infanzia 1.782,79 1.782,79 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 11/PA del 31/08/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo per sicurezza 102,00 102,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 50 del 10/09/2020 per plastificazione segnaletica sicurezza 113,60 113,60 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 20PAS0011359 del 31/08/2020 rinnovo dominio web, backup e database mysql per registro elettronico annni scolastici precedenti 35,99 35,99 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast 200,00 200,00 15/09/2020
15/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 08/09/2020
08/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. V5/0038556 del 30/11/2017 per lavori scuole Belle 14.034,19 14.034,19 27/08/2020
27/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 2,70 2,70 05/08/2020
05/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 3/02 del 30/06/2020 per acquisto strumenti musicali 836,07 836,07 04/08/2020
04/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA (01450520703)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 33,30 33,30 03/07/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 1 del 29/06/2020 per servizio sportello psicologico a.s. 2019/2020 alunni del Liceo 2.730,00 2.730,00 03/07/2020
03/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAUZIA SARA (01776570705)
Aggiudicatari:
FAUZIA SARA (01776570705)
Liquidata fattura n. 76 del 22/06/2020 318,20 318,20 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 75 del 22/06/2020 713,11 713,11 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Liquidata fattura n. 13/PA del 17/06/2020 per esami certificazioni lingua inglese 4.747,50 4.747,50 23/06/2020
23/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Liquidato compenso per progetto Psicologia scolastica rivolto agli alunni del primo ciclo a.s. 2019/20 720,00 720,00 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORDISCO PAOLA (CRDPLA88C66L113Q)
Aggiudicatari:
CORDISCO PAOLA (CRDPLA88C66L113Q)
Liquidata fattura n. 2024E13809 del 05/06/2020 per acquisto volume Bergantini ed. 2020 65,00 65,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. FPA 3/20 del 08/06/2020 395,00 395,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. FPA 26/20 del 05/06/2020 per acquisto n. 8 tende per aule alunni 1.100,00 1.100,00 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Liquidata fattura n. 109 del 20/05/2020 per acquisti tablet didattica a distanza emergenza Covid-19 6.342,16 6.342,16 12/06/2020
12/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 33,30 33,30 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 114/PA-2020 del 27/05/2020 per servizio consulenza RPD/DPO DAL 23/05/2019 al 22/05/2020 500,00 500,00 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Liquidata fattura n. 229 del 20/05/2020 per acquisto copritermosifoni per aule scuola infanzia 864,11 864,11 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY&SPORT SRL (08552720016)
Liquidate fatture nn.:8720034653,8720038687 e 8720050376 spese postali gennaio,febbraio e marzo 2020 108,87 108,87 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 536 del 11/03/2020 per acquisto carrelli per le pulizie usati 480,00 480,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Aggiudicatari:
CSG FACILITY SOCCOOP (01491500425)
Liquidata fattura n. 340 del 25/04/2020 per licenza del programma AUDIT 200,00 200,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 02 del 18/05/2020 per progetto laboratorio teatrale a.s. 2019/2020 2.500,00 2.500,00 21/05/2020
21/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARGO SRLS (01830220701)
Aggiudicatari:
CARGO SRLS (01830220701)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 5,85 5,85 16/04/2020
16/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. FPA 1/20 del 27/02/2020 per acquisto toner 330,00 330,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 7 del 05/03/2020 acquisto borracce personalizzate per alunni 1.150,00 1.150,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FREEDOM DI FORNASIER LORENZO (02938100308)
Aggiudicatari:
FREEDOM DI FORNASIER LORENZO (02938100308)
Liquidata fattura n.1593 del 14/02/2020 per acquisto scarpe antinfortunistiche 69,78 69,78 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Aggiudicatari:
RAG ERNESTO VIANELLO SPA (00057870685)
Liquidata fattura n. 20204E06886 del 28/02/2020 per acquisto carta 734,20 734,20 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidata fattura n. VEL019 del 28/02/2020 per sostituzione switch 153,80 153,80 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. VEL018 del 28/02/2020 per intervento tecnico apparati di rete 145,00 145,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. FPA 13/20 del 05/03/2020 per acquisto tende plesso liceo 3.650,00 3.650,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Aggiudicatari:
D'ANGELO ROBERTO (00925660706)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 6,30 6,30 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. V5/0006432 del 29/02/2020 per spese pulizie febbraio 6.058,19 6.058,19 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 8 del 26/02/2020 per stampa giornalino 220,00 220,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 7 del 26/02/2020 per acquisto libri su Guglionesi 90,00 90,00 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Liquidata fattura n. 1/252 del 14/01/2020 per acquisto materiale progetto teatro 150,80 150,80 03/03/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Aggiudicatari:
DEFI BRICO SRL (01432200432)
Liquidata fattura n. EFAT/2020/0310 del 14/02/2020 abbonamento Notizie della scuola 2019/2020 110,00 110,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Liquidate fatture nn. 8719356095 e 8720012380 spese postali novembre e dicembre 2019 16,73 16,73 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 4/PAdel 20/02/2020 per noleggio autobus giochi sportivi studenteschi a Campochiaro il 19/02/2020 363,64 363,64 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 189 del 18/02/2020 rinnovo piattaforma segreteria cloud, software conservazione a norma automatico e amministrazione trasparente 1.150,00 1.150,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 40416 del 30/01/2020 per acquisto strumenti didattici 600,00 600,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Liquidata fattura n. V5/0003019 del 31/01/2019 servizi di pulizia gennaio 2020 6.058,19 6.058,19 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 375/20 del 30/01/2020 abbonamento Amministrare la scuola + Dirigere la scuola 140,00 140,00 26/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo 112,60 112,60 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Aggiudicatari:
CIANCIOSI SABINA (00860980705)
Liquidata fattura n. 18 del 03/02/202 per corsi sicurezza lavoratori 380,00 380,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (01688530706)
Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo 1.125,00 1.125,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata fattura n. 3PA del 17/01/2020 per banner pubblicitario 200,00 200,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Aggiudicatari:
MEDIACOMM SRL (01785180702)
Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY 900,00 900,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore 150,00 150,00 20/02/2020
20/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria 4,05 4,05 14/02/2020
14/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020 acquisto nastro adesivo per palestra 33,60 33,60 28/01/2020
28/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FRAMAR SAS (00798280707)
Aggiudicatari:
FRAMAR SAS (00798280707)
Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB 600,00 600,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi 500,00 500,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
DIELLE SRL (01708240708)
Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020 1.250,00 1.250,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE! ID CODE 2017-1-LT01-KA219-035186_2 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 LET’S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS ID CODE 2017-1-BE01-KA219-024747_3 1.000,00 1.000,00 27/01/2020
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
spese di pulizia dicembre 2019 6.058,19 6.058,19 30/12/2019
27/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Totali Numero Lotti: 123 154.461,53 149.698,49
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