Consultazione gare anno 2018

(Creato il 27 Gennaio 2023, aggiornato il 27 Gennaio 2023)

Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: http://guglionesi.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio tesoreria 900,00 900,00 27/12/2018
27/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Saldo fattura n. 20 del 23/11/2018 38,73 38,73 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Liquidata fattura n. 345/18 del 17/12/2018 485,50 485,50 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 347/18 del 17/12/2018 614,75 614,75 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Liquidata fattura n. 9344 del 12/12/2018 16,02 16,02 18/12/2018
18/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N. 51/paDEL 10 DICEMBRE 2018 109,09 109,09 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018 6.058,19 6.058,19 12/12/2018
12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 67/PA1 500,00 500,00 11/12/2018
11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018 1.311,47 1.311,47 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
FATTURA N. 2/es12 DEL 3/12/2018 411,48 411,48 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
Aggiudicatari:
DECO' SUPERMERCATI (01633920705)
FATTURA N. 63 DEL 7.12.2018 – 409,84 409,84 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIELLE SRL (01708240708)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018 34.657,50 34.657,50 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO (02029130693)
FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018 502,76 502,76 10/12/2018
10/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM 106,56 106,56 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
Aggiudicatari:
GECA UFFICIO SNC (00805460706)
LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018 930,00 930,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018 1.672,00 1.672,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria 1.600,00 1.600,00 29/11/2018
29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori 4.428,00 4.428,00 23/11/2018
23/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze 410,50 410,50 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Liquidate fatture:n.8718329146 del 02/10/18 e n. 8718362317 del 30/10/18 spese postali agosto e settembre 65,32 65,32 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidata fattura n.484/2018PA del 16/11/2018 per firma digitale Token 90,00 90,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 487/2018PA del 16/11/2018 per contratto assistenza uffici segreteria 1.352,46 1.352,46 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 496/2018PA del 16/11/2018 per rinnovo licenza albo pretorio 90,00 90,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata n.PA8-18 del 08/11/2018 per impianto allarme in via Catania e piazza Indipendenza 1.800,00 1.800,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. PA9_18 DEL 08/11/2018 per fornitura e posa in opera materiale elettrico 100,00 100,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Aggiudicatari:
DI TOMASO ADAMO LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRLS (01765220700)
Liquidata fattura n. V5/0035192 del 31/10/2018 6.058,19 6.058,19 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria 900,00 900,00 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE PER L'EMILIA ROMAGNA (91040740705)
LTTA in Italia- ERASMUS KA219-024747 -Liquidata fatt.n. 1/FE del 07/11/2018 99,40 99,40 13/11/2018
13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI STAULO GIOVANNA (01553050707)
Aggiudicatari:
DI STAULO GIOVANNA (01553050707)
Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria 120,00 120,00 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Liquidata fattura n. 45/PA del 26/10/2018 , noleggio autobus per Roccascalegna e Lanciano il 26/10/18 alunni del Liceo 500,00 500,00 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 44/PA del 24/10/2018 noleggio autobus per Roma il 24/10/18 alunni scuola secondaria di I grado 818,18 818,18 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 6.058,19 6.058,19 08/11/2018
08/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018 1.032,00 1.032,00 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Aggiudicatari:
DOTT.SSA TERPOLILLI (TRPDNL74R42L113V)
Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi 36.885,24 36.885,24 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA 7.377,04 7.377,04 30/10/2018
30/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
Liquidata fattura n.43/PA del 12/10/2018 per noleggio bus per Montorio il 12/10/2018 227,27 227,27 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Liquidata fattura n. 437/2018PA del 11/10/2018 per fornitura e installazione Registro elettronico 600,00 600,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 404/2018PA del 10/10/2018 per fornitura e installazione collegamenti uffici di segreteria dopo trasloco 258,91 258,91 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco 205,00 205,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it 90,00 90,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life” LT01-KA219-0351862 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students” BE01-KA219-0247473 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming” CZ01-KA219-0354182 1.500,00 1.500,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Aggiudicatari:
ROCCHI FABIANA (02596910691)
Liquidata fattura n.391/PA del 11/10/2018 50,00 50,00 18/10/2018
18/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
liquidata fattura n. 20184E26652 per acquisto carta 751,60 751,60 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
liquidata fattura n. 275/18 del per acquisto multifunzione ricoh modello AFICIOMP4001 1.400,00 1.400,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
liquidazione fattura n. VEL191 del 29/09/2018 per trasloco apparati di rete 897,34 897,34 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEM SRL (00813430709)
liquidata fattura n. FATTPA 3/18 del 13/09/2018 per trasloco pianoforte 200,00 200,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE (01598660700)
Aggiudicatari:
PLURISERVICE SNC DI IULIANO E MASTROGIUSEPPE (01598660700)
liquidata fattura n. 203/2018 del 19/09/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 1.710,00 1.710,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD (01909640714)
liquidata fattura n. 42774 del 30/09/2018 acquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 4.173,00 4.173,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
liquidata fattura n. 42773 del 30/09/2018 acquisto arredi progetto Atelier creativi 2.422,00 2.422,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
liquidata fattura n. 5913 del 31/08/2018 aquisto arredi Progetto Biblioteche Innovative 4.100,00 4.100,00 11/10/2018
11/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Liquidata fattura n. 8718286856 del 30/08/2018 spese postali luglio 6,73 6,73 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Liquidazione fattura n. FatPAM 02 del 14/09/2018 1.040,00 1.040,00 28/09/2018
28/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO ENERGIA SRL (01513560704)
Aggiudicatari:
STUDIO ENERGIA SRL (01513560704)
fattura n. 020-0005 del 29.06.2018 161,28 161,28 05/09/2018
05/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL (01716870702)
Aggiudicatari:
LIBRERIA FAHRENHEIT SRL (01716870702)
FATTURA N. a18pas0009800 del 31 luglio 2018 – dominio web ioguglionesi.it §dal 29.78.2018 al 28.8.2019 35,99 35,99 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
FATTURA N. 368/2018pa DEL 10 AGOSTO 2018 160,00 160,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATTURA N. 2024 DEL 15 LUGLIO 2018 262,14 262,14 17/07/2018
17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DML SPA (02106250398)
Aggiudicatari:
DML SPA (02106250398)
FATTURA 273/A DEL 7 LUGLIO 2018 – 3.200,00 3.200,00 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
FATT V570022608 – DEL 30 GIUGNO 2018 ( MESE DI GIUGNO) 6.058,19 6.058,19 11/07/2018
11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 5/pa DEL 21.5.2018 76,94 76,94 05/07/2018
05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
Aggiudicatari:
FARMACIA ANTONIO SORELLA (SRLNTN42S06E259Q)
fattura n. 0190/18 del 27 giugno 2018 790,00 790,00 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 18-18 DEL 15 GIUGNO 2018 945,45 945,45 28/06/2018
28/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE L'INCANTASTORIE (05547100650)
fattura n. 5/PA del v13 giyugno 2018 – LTTA 1.406,02 1.406,02 18/06/2018
18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fattura n. 27/PA del 1 giugno 2018 ( viaggio a CB per giochi sportivi) 318,18 318,18 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 34/pa DEL 12 GIUGNO 2018 818,18 818,18 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fATTURA N.22/pa DEL 31 MAGGIO 2018 ( VIAGGIO DEL 4 MAGGIO GUGLIONESI -LANCIANO DEL 4 MAGGIO) 400,00 400,00 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
fattura n.V5/0018624 del 31 maggio 2018 6.058,19 6.058,19 12/06/2018
12/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FQTTURA N. 1/pa DEL 23 MAGGIO 2018 1.011,00 1.011,00 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLOBAL ENGLISH (01728730704)
FATTURA N. 8718180366 DEL 28 MAGGIO 2018 – PER RENDICONTON. 871…0366 166,87 166,87 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N.v5/0020109 del 30 giugno 2017 ( iva pagata con mand 164 del sett.2017) 16.621,39 16.621,39 01/06/2018
01/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 27/pa DEL 18 MAggio 2018 200,00 200,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N.26/pa DEL 18 MAGGIO 2018 545,45 545,45 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N.1034/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 138,00 138,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
FATTURA N.1033/fpa1 DEL 16 MAGGIO 2018 414,00 414,00 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
FATTURA N. 16/PA DEL 30 Aprile 2018 354,55 354,55 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
Aggiudicatari:
CALZOLARO ANTONIO E FLLI SNC (00065700700)
FATTURA N. 39/18 DEKL 12 MAGGIO 2018 863,64 863,64 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATRTURAN. 71/2018 11.757,00 11.757,00 21/05/2018
21/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAD (01909640714)
Aggiudicatari:
SIAD (01909640714)
FATTURA N. 1 DEDL 31 GENNAIO 2018 123,64 123,64 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
Aggiudicatari:
ACAPULCO VIAGGI (01483710701)
FATTURA 52/pa DEL7 MAGGIO 2018 6.248,00 6.248,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FRATTURA n.45/PA del 2 maggio 2018 5.500,00 5.500,00 17/05/2018
17/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. 20184E12245 del 18 aprile 2018 332,70 332,70 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 18/pa DEL 7 MAGGIO 2018 181,82 181,82 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA LANCIERI SNC (00802450700)
Aggiudicatari:
FATTURA N. 0332018PA DEL 5 MAggtio 2018 1.100,80 1.100,80 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOP (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOP (00887990703)
FATTURA N. 8718139675 DEL 30 APRLE 2018 – (SPESE DI MARZO) 39,75 39,75 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 28/pa DEL 8 MAGGIO 2018 645,00 645,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
fattura n. 50 /PA del 7 maggio 2018 4.048,00 4.048,00 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
fATTURA N. 24/pa DEL 3 MAGGIO 2018 290,91 290,91 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. v/500114573 DEL 30 APRILE 2018 6.058,19 6.058,19 14/05/2018
14/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N.2/pa del 20 aprile 80,00 80,00 04/05/2018
04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFILANDIA (01773220700)
Aggiudicatari:
GRAFILANDIA (01773220700)
FATTURA N. 30/18 DEL 27 APRILE 2018 681,82 681,82 02/05/2018
02/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
LTTA in Portogallo – FATTURA N. 29 /18 DEL 22 APRILE 2018 227,27 227,27 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
FATTURA N. 24/pa DEL 21 APRILE 2018 545,00 545,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. 20/pa DEL 23 APRILE 2018 200,00 200,00 27/04/2018
27/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 19/pA DEL 23 APRILE 2018 63,64 63,64 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 18/pa DEL 23 APRILE 290,91 290,91 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 2/196 DEL 23 APRILE 2018 6.128,00 6.128,00 24/04/2018
24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
Aggiudicatari:
PROYECTO ESPANA SRL (07507591217)
FATTURA N. 2/18 DEL 26 MARZO 2018 165,50 165,50 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASS SRL (02367490600)
Aggiudicatari:
MASS SRL (02367490600)
FATTURA N. V570010830 DEL 31 MARZO 2018 6.058,19 6.058,19 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura n. 01051/18 del 12 aprile 2018 – abbonamenti a: “Amministrare la scula 2018” – “Dirigenre la scuola 2018” 120,00 120,00 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EURODIZIONI TORINO SRL (07009890018)
visita guidata a Recanati dekl 27/4 368,85 368,85 23/04/2018
23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO (12554451000)
Aggiudicatari:
VIAGGI E CULTURA DI LIDIA PANICO (12554451000)
SALDO CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE 4.000,00 4.000,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IO SONO SPECIALE" (92070030702)
FATTURA N. 94 DEL 30.3.2018 549,00 549,00 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
FATTURA N. 8718105944 DELV 30 MARZO 2018 60,97 60,97 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 17/PA del 5 aprile 2018 527,27 527,27 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURE N. 1607 ( (58.19) – N. 2802 (15,39) e n.297 ( euro375,93) 449,51 449,51 10/04/2018
10/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
saldo fattura n. 287/06/2018 del 28 febbraio 20189 3.056,00 3.056,00 30/03/2018
30/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
FQTTURA N. 24/pa DEL 26.3.2018 260,00 260,00 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Fattura n. 11/PA del 27/3/2018 627,27 627,27 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n. !/18 del 15 marzo 2018 1.315,02 1.315,02 29/03/2018
29/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
LTTA in Romania -fattura n. 3/PA del 27 marzo 2018 1.375,02 1.375,02 28/03/2018
28/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. 9/pa DFEL 19.3.2018 500,00 500,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 10/PA DEL 20.3.2018 527,27 527,27 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
fattura n.10/60 del 16.3.2018 300,00 300,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
FATTURA N. 19/pa DEL 15 MARZO 2018 240,00 240,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
FATTURA N. 8/pa DEL 1 MARZO 23018 ( TRASPORTO PISCINA SCUOLA PRIMARIA) (REV 11) 545,45 545,45 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
LTTA in Portogallo – fattura n.2/2018 PA 2.400,00 2.400,00 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
FATTURA N. V5/0005991 DEL 28.2.2018 6.058,19 6.058,19 19/03/2018
19/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
fattura N. 2018AE06341 DEL 28.02.2018 576,00 576,00 08/03/2018
08/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
75% – ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE IN SPAGNA – CONTRATTO N.UTOP/FDN/DP/G180052197 – 13- 18 marzo 9.168,00 9.168,00 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
Aggiudicatari:
GRIMALDI GROUP SPA (00117240820)
FATT. 8718068476 DEL 1.3.2018 ( SPESE DI FEBBRAIO) 25,65 25,65 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 4/pa DEL 19 FEBBR. 20189 – VIAGGIO CAPRACOTTA 409,09 409,09 05/03/2018
05/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
Aggiudicatari:
GEA TRAVEL SRL (01602170704)
FATTURA N. 5/PA DEL 20 FEBBRAIO 2018 4.991,50 4.991,50 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. V5/0004116 DEL 15.2.2018 6.058,19 6.058,19 01/03/2018
01/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
LTTA in Romania -FATTURA N. 1/2018 DEL 20.02.2018 1.485,00 1.485,00 21/02/2018
21/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Aggiudicatari:
WOW VIAGGI - DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
fattura n.4/60 del 14 febbraio 2018 500,00 500,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Aggiudicatari:
RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
FATTURA N. 221/A DEL 13 FEBBRAIO2018 1.250,00 1.250,00 20/02/2018
20/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (07173740635)
FQTTURA B. 38/18 DEL 12 FEBBRAIO 2018 392,00 392,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
Aggiudicatari:
D.T.C. ELETTRONICA (00484900709)
LTTA in Italia -PMI -FATTURA N. 5_18 DELL’8.2.2018 160,00 160,00 13/02/2018
13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fatrtura N. 73/2018 DEL 31.1.2018 212,00 212,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC (00661020701)
fattura n. 73/2018PA del 31.1.2018 90,00 90,00 01/02/2018
01/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LTTA in Portogallo – fattura n.4-18 del 28.1.2018 272,73 272,73 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
fATTURA N. 29/2018pa DEL 25 GENNAIO 2018 1.000,00 1.000,00 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ordine n. 19752 del 26.1.2018 150,00 150,00 30/01/2018
30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERTIPASS SRL (05805441218)
Aggiudicatari:
CERTIPASS SRL (05805441218)
FATTURA N. 8718012588 DEL 23 GENAIO 2018 111,32 111,32 26/01/2018
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
FATTURA N. 8717395167 dfel 21.12.2017 – SPESE POSTALI NOVEMBRE 2017 32,03 32,03 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
fattura n. 4/PA – del 5 gennaio 2018 230,00 230,00 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
Aggiudicatari:
ARS IDEA STUDIO (01423060704)
fattura n. 5766 del 31.10.2017 230,59 230,59 15/01/2018
15/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURa n. 86/PA del 7 dicembre 2017 ( viaggio a Roma del 7.12) 753,50 753,50 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI MOLISE TOUR SNC (01514310703)
FATTURA N. v5/0042515 DEL 31 DICEMBRE 2017 – ( PULIZSIE DICEMBRE) 6.058,19 6.058,19 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CNS (03609840370)
Aggiudicatari:
CNS (03609840370)
FATTURA N. 7299 DEL 15 DICEMBRE 2017 1.050,81 1.050,81 12/01/2018
12/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Totali Numero Lotti: 141 291.398,28 291.398,28
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