FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:06/06/2019
Data di ultimazione:06/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V750014358 DEL 30 APRILE 2019

fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:24214.25
Data di effettivo inizio:05/06/2019
Data di ultimazione:05/06/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 24214.25
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n. V750017099 DEL 24 MAGGIO 2019 – (SCUOLE BELLE)

FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:20337.81
Data di effettivo inizio:22/05/2019
Data di ultimazione:22/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 20337.81
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N.V5 0027395 DEL 20 agosto 2018

fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6759.37
Data di effettivo inizio:22/05/2019
Data di ultimazione:22/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6759.37
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n. V5/0020104 – del30.06.2018 – (decoro Alberghiero Termoli)

Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli


CIG:56275744F9
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:7820.80
Data di effettivo inizio:06/05/2019
Data di ultimazione:06/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 7820.80
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

Liquidata fattura n. V5/0002655 del 31/01/2019 per servizio mantenimento decoro Scuole Belle presso IPSEOA -IPSAR F.DI SVEVIA Termoli

Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:03/05/2019
Data di ultimazione:03/05/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

Liquidata fattura n. V5/0010622 del 31 marzo 2019

Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:21/03/2019
Data di ultimazione:29/04/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

Liquidata fattura n. V5/0006355 del 28/02/2019

FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:05/03/2019
Data di ultimazione:05/03/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V750043809 – DEL 31.12.2018

fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 –


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 –
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:05/03/2019
Data di ultimazione:05/03/2019
Importo delle somme liquidate:2019: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

fattura n. V5/0002900 DEL 31 gennaio 2019 –

FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018


CIG:4411119A8B
Struttura proponente:Istituto OmniComprensivo di Guglionesi
91040740705
Oggetto del bando:FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:6058.19
Data di effettivo inizio:12/12/2018
Data di ultimazione:12/12/2018
Importo delle somme liquidate:2018: 6058.19
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

CNS 03609840370 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

CNS 03609840370 - IT

FATTURA N. V/5 0039685 -DEL 30 NOVEMBRE 2018